一、单位基本情况
(一)职能职责
1.参与拟定全区公共投资建设项目工程价款结算管理制度和办法并贯彻执行。
2.负责全区公共投资建设项目全过程跟踪、结算审核业务的事务性工作。
3.指导全区在建公共投资建设项目的成本管控工作。
4.负责公共投资建设项目结算造价咨询机构及专业技术人员库的建设与管理工作。
5.指导造价咨询机构开展结算审核工作,解决争议问题,对审核结果进行复核。
6.完成区委、区政府和主管部门交办的其他任务。
(二)单位构成
本单位为重庆市南川区公共投资项目结算中心,独立编制机构数1个,是重庆市南川区国有资产监督管理委员会所属2级预算单位,单位类型为公益一类事业单位。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2026年年初预算数239.49万元,其中:一般公共预算拨款239.49万元。收入比2025年增加239.49万元,主要原因是根据南委编委发〔2025〕22号文件,本单位于2025年7月注册成立,相关经费于年中通过增人增资下达,上年初未做预算。人员经费预算拨款较上年增加91.59万元;公用经费预算拨款较上年增加18.9万元;项目经费预算拨款增加129万元。
(二)支出预算
2026年年初预算数239.49万元,社会保障和就业支出13.80万元,卫生健康支出4.78万元,资源勘探工业信息等支出216.33万元,住房保障支出4.58万元。支出比2025年增加239.49万元,主要是基本支出增加239.49万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入239.49万元,一般公共预算财政拨款支出239.49万元,比2025年增加239.49万元。其中:基本支出110.49万元,比2025年增加110.49万元,主要原因是根据南委编委发〔2025〕22号文件,本单位于2025年7月注册成立,相关经费于年中通过增人增资下达,年初未做预算。主要用于保障行政机关在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出129万元,比2025年增加129万元,主要原因根据南委编委发〔2025〕22号文件,本单位于2025年7月注册成立,相关经费于年中通过增人增资下达,年初未做预算。主要用于踏勘核实审计项目现场实物量相关费用、审计软件租用费、社会中介机构专业技术人员复审费、协助建筑、市政、水利、公路等各类项目行业主管部门开展安全文明施工费计取专项工作监督检查相关费用、协助投资主管部门开展标后履约检查相关费用、招投标活动专项检查相关费用。
本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算2万元,比2025年增加2万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费2万元,比2025年增加2万元,主要原因是根据南委编委发〔2025〕22号文件,本单位于2025年7月注册成立,2025年初未做预算;公务用车运行维护费0万元,与上年一致;公务用车购置及运行费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)委托业务费。2026年委托业务费20万元,比上年增加20万元,主要原因为根据南委编委发〔2025〕22号文件,本单位于2025年7月注册成立,2025年初未做预算。主要用于聘请社会中介机构开展公共投资项目复审等业务费用。
(三)政府采购情况。本单位2026年无政府采购预算。
(四)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款129万元。
(五)国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日,本单位共有车辆0辆。2026年预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:王林羽 联系方式:023-71428026