一、部门基本情况
(一)职能职责
区公共资源交易中心是区政府办下属的事业单位,主要职责是负责为全区工程建设招投标、土地出让、政府采购等公共资源提供交易服务;负责为政府采购提供采购代理服务;负责各类交易信息的上报及交易档案的管理;负责场内交易活动日常管理工作;协助制定各项公共资源交易流程等交易管理制度;协助处理投诉举报。
(二)机构设置
我中心内设办公室、信息科、政府采购科、工程交易科、土地交易科5个科室。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为346.58万元。收、支与2023年度相比,减少32.67万元,下降8.6%,主要原因是公告评审项目减少。
1.收入情况。2024年度收入合计346.58万元,与2023年度相比,减少32.67万元,下降8.6%,主要原因是公告评审项目减少。其中:财政拨款收入346.58万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计346.58万元,与2023年度相比,减少32.67万元,下降8.6%,主要原因是公告评审项目减少。其中:基本支出314.12万元,占90.6%;项目支出32.46万元,占9.4%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为346.58万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少32.67万元,下降8.6%。主要原因是公告评审项目减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入346.58万元,与2023年度相比,减少32.67万元,下降8.6%。主要原因是公告评审项目减少。较年初预算数增加3.49万元,增长1.0%。主要原因是在职人员政策性调资。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出346.58万元,与2023年度相比,减少32.67万元,下降8.6%。主要原因是公告评审项目减少。较年初预算数增加3.49万元,增长1.0%。主要原因是在职人员政策性调资。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出268.89万元,占77.6%,较年初预算数减少11.52万元,下降4.1%,主要原因是公告评审项目减少1个,平台运维费减少。
(2)社会保障和就业支出51.32万元,占14.8%,较年初预算数增加15.25万元,增长42.3%,主要原因是政策性调资及职业年金记实,保险费用增加。
(3)卫生健康支出13.26万元,占3.8%,较年初预算数减少0.06万元,下降0.5%。
(4)住房保障支出13.10万元,占3.8%,较年初预算数减少0.19万元,下降1.4%,主要原因是公积金基数调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出314.12万元。其中:人员经费272.02万元,与2023年度相比,增加16.42万元,增长6.4%,主要原因是政策性薪资保险调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费42.10万元,与2023年度相比,增加1.04万元,增长2.5%,主要原因是因公业务费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、公务交通补贴等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.35万元,较年初预算数减少1.25万元,下降34.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关过紧日子相关举措,从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.67万元,增长245.6%,主要原因是因公外出任务增加,公务用车运行维护费用增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门无因公出国(境)费用。
2024年度本部门无公务车购置费用。
公务用车运行维护费2.35万元,主要用于文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险等。费用支出较年初预算数减少0.65万元,下降21.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,进一步加强用车管理,明晰用车范围,全年支出较年初预算减少。较上年支出数增加1.67万元,增长245.6%,主要原因是因公外出任务增加,公务用车运行维护费用增加。
公务接待费0.00万元,主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少0.60万元,下降100.0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数无增减。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.35万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出3.03万元,与2023年度相比,减少0.40万元,下降11.7%,主要原因是贯彻执行党政机关习惯过紧日子要求,严控培训次数。本年度差旅费支出12.53万元,与2023年度相比,减少0.59万元,下降4.5%,主要原因是贯彻执行党政机关习惯过紧日子要求,精打细算,严控开支。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体的1个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金28.44万元。
(二)部门绩效评价情况
我部门对平台运行维护项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金28.44万元,评价得分100分。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反应用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-71478483