一、单位基本情况
(一)职能职责
1.拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。
3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标,提出宏观调控政策建议;拟定并组织实施有关价格政策,提出价格改革方案。
4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。
5.研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
6.负责投资综合管理,统筹、调度和督促重大项目实施。
7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。
8.组织拟订综合性产业政策。
9.推动实施创新驱动发展战略。
10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。
11.负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理,粮食监测、应急调控和监督检查等工作。
12.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。
13.推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。
14.拟定地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施,统筹规划能源重大项目布局,推动能源重大项目建设,按规定权限审批、核准、备案、转报能源固定资产投资项目,负责煤炭、新能源、可再生能源的行业管理。
15.贯彻落实国家、重庆市关于招标投标的方针政策和法律、法规、规章,指导、协调和综合监督全区招标投标工作,加强监督管理。
16.组织编制国民经济动员规划,承担区国防动员委员会经济动员有关工作。
17.承担重庆市南川区西部开发工作领导小组、重庆市南川区推进“一带一路”建设工作领导小组、重庆市南川区推动长江经济带发展领导小组、重庆市南川区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组等有关具体工作。
(二)单位构成
本部门机关内设办公室、综合规划科、体制改革和经济合作科(国防经济动员办公室)、投资科、工业交通环保科、行政审批法制科、重点项目科(区重点建设项目办公室)、农村经济发展科、能源科、经贸流通和粮食监督管理科、公共资源交易监督管理科、价格管理科等12个职能科室。下属2个二级预算单位,分别是区经济研究中心和区价格认证中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2022年年初预算数10555.12万元,其中:一般公共预算拨款10555.12万元。收入较去年减少7687.05万元,主要原因是南川区“十四五”规划编制费与2021年相比减少了700万元,重点项目前期工作经费与2021年相比减少了100万元,提前下达2022年清洁能源专项资金与2021年相比减少了6548.62万元。
(二)支出预算
2022年年初预算数 10555.12万元,其中:一般公共服务支出1501.06万元,社会保障和就业支出137.66万元,卫生健康支出39.45万元,节能环保支出8404万元,农林水支出397万元,住房保障支出75.95万元。支出较去年减少7687.05万元,主要是基本支出增加 145.61万元,项目支出减少7832.66 万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入10555.12万元,一般公共预算财政拨款支出10555.12万元,比2021年减少7687.05万元。其中:人员类904.27万元,比2021年增加118.75万元,主要原因是增人增资、增加了人员经费、提高了工资福利待遇等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等;公用经费类293.78万元,比2021年增加26.86万元,主要原因是增人增公用经费等,主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出9357.07万元,比2021年减少7832.66万元,主要原因是南川区“十四五”规划编制费与2021年相比减少了700万元,重点项目前期工作经费与2021年相比减少了100万元,提前下达2022年清洁能源专项资金与2021年相比减少了6548.62万元。
本部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算19万元,与2021年相比,无增减变化。其中:因公出国(境)费用1万元,与2021年相比无增减变化;公务接待费9万元,与2021年相比无增减变化;公务用车运行维护费9万元,与2021年相比无增减变化;公务用车购置费0万元,与2021年相比无增减变化。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 293.78万元,比上年增加26.86万元,主要原因是人员增加、公用经费调整形成。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额35万元,分别是政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算20万元。其中:一般公共预算拨款政府采购35万元,分别是一般公共预算拨款政府采购货物预算15万元、一般公共预算拨款政府采购服务预算20万元。
3.绩效目标设置情况。2022年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月31日,所属各预算单位固定资产金额348.13万元,分布构成情况为:车辆3辆,无单价在20万元以上的设备。2022年拟购置固定资产15万元,主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:钟友理,联系方式:023-7142825。