一、单位基本情况
(一)职能职责
(1)围绕全区国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究,配合相关部门完成对中长期规划课题、国民经济和社会发展重大问题的研究,为区委、区政府提供政策建议和意见。
(2)研究国内外、室内外经济发展动态,收集整理国内外、市内外及全区有关经济、社会发展等方面的重大信息,为区委、区政府提供政策建议和意见。
(3)对全区经济运行状况、发展趋势等进行定性与定量分析、监测预测、预警预报,为全区宏观经济调控提供智力支撑。
(4)围绕国民经济和社会发展中的重点、热点、难点问题,对经济社会发展政策的综合运用提出建议和意见。
(5)积极研究对接国家和重庆市资源枯竭型城市转型发展政策,为制定全区转型发展相关政策提出建议和意见,协调落实资源枯竭型城市转型相关政策。
(6)开展全区资源枯竭型城市转型发展战略和中长期规划研究工作,为制定全区中长期发展规划提出思路和建议,制定并组织实施资源枯竭型城市转型发展年度工作计划。
(7)开展全区资源枯竭型城市转型重大问题前期研究、重大改革方案研究评估、重大项目前期论证,协助开展全区资源枯竭型城市转型项目库建设和动态管理。
(8)协助提出资源枯竭型城市转型财力性转移支付资金的安排建议。
(9)拟定物资储备计划和需求计划,根据储备发展规划和品种目录,组织实施全区战略储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。
(二)单位构成
本单位内设6个科室:综合科、项目科、研究室、运行监测科、经济评估服务科、物资储备科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2026年年初预算数412.22万元,其中:一般公共预算拨款 412.22万元。收入比2025年增加27.27万元,主要是一般公共预算拨款增加27.27万元。
(二)支出预算
2026年年初预算数412.22万元,其中:一般公共服务支出预算321.55万元,社会保障和就业支出预算53.99万元,卫生健康支出预算18.33万元,住房保障支出预算18.35万元。支出预算比2025年增加27.27万元,主要是基本支出预算增加18.35万元,项目支出预算增加8.92万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入412.22万元,一般公共预算财政拨款支出412.22万元,比2025年增加27.27万元。其中:基本支出403.3万元,比2025年增加18.35万元,主要原因是薪资保险基数调整,人员经费增加。主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出8.92万元,比2025年增加8.92万元,主要原因是2026年增加长聘人员薪资保险费用,主要用于保障长聘人员工资及社会保险缴费。
本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
本单位2026年无“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)委托业务费。
2026年一般公共预算财政拨款基本支出委托业务费0万元,与上年一致。
(三)政府采购情况。
本单位2026年无政府采购预算。
(四)绩效目标设置情况。
本单位2026年无项目支出。
(五)国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日,我单位固定资产金额0万元。2026年拟购置固定资产0万元
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
单位预算公开联系人:刘恋 联系方式:023-71478483