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[ 索引号 ] 115003840086821736/2025-00053 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 南川区经济信息委
[ 成文日期 ] 2025-10-23 [ 发布日期 ] 2025-10-23

重庆市南川区经济和信息化委员会2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1)贯彻执行国家和重庆市有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针、政策。根据本区国民经济和社会发展总体规划,拟订工业和信息化发展专项规划和年度计划并组织实施。研究工业和信息化发展布局和结构调整的政策措施。根据国家产业政策和本区产业发展阶段性规划,拟订阶段性产业支持政策并组织实施,引导和扶持工业和信息化产业、企业发展。(2)负责提出本区工业和信息化固定资产投资规模和方向,提出本区用于工业和信息化的各类财政性支持和扶持资金安排建议,并会同有关部门综合平衡、管理使用工业和信息化发展专项经费。按照规定权限审批工业和信息化技术改造、能源和节能技术改造等投资项目。规划和组织重大工业和信息化建设项目,并实施监督管理。(3)监测分析工业和信息化产业发展、运行态势,负责年度工业园区发展、工业调控目标的制定、考核和监督落实。协调解决工业经济运行中的重大问题,并提出政策和建议。负责对工业经济运行要素(煤、电、气、运和重要物资)的平衡调度,并提出资源优化配置建议。统筹协调推进电动汽车充电基础设施建设职责。(4)推进产业结构调整和优化升级,拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划并组织实施,指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设,以先进适用技术改造提升传统产业。推动工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全,全区软件和信息服务业产业发展和行业管理。(5)指导工业项目招商引资,推进工业项目向园区、基地集中,培育和促进产业集聚、集群发展。指导和协调工业园区的规划和建设,并加强与市级相关部门的对接,争取相关政策和项目支持。负责工业和信息产业项目的招投标活动监督职责。(6)负责工业企业资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督,参与组织协调工业环境保护。负责指导工业企业破产、关闭、搬迁、结构调整工作,指导和推进集体企业改革工作。(7)负责电力、天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料、工业节能、无线电、盐业、民用爆破器材等行业的行政监管,具体执法交由相关内设科室承担,并以部门名义统一执法(盐行业执法除外)。指导区内工业企业安全生产。负责电力、天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料、盐业、民用爆破器材生产和流通的行业安全生产监督管理。负责协调本区电力、天然气、广播、电讯线缆设施保护工作。(8)加强企业服务工作,指导和规范中小微企业社会化服务体系建设,指导、协调行业协会和社会化服务机构向中小微企业提供服务。负责指导和管理工业行业协会。负责指导工业企业的融资工作,参与信用担保体系建设。负责工业企业的维权投诉和企业减负工作,依法维护其合法权益。(9)负责指导制定工业和信息化领域专业人才、经营管理人员的发展规划,并组织实施。负责协调工业企业培训体系的建设和管理,协同有关部门做好工业和信息化领域人才引进和人才培训工作。负责工业发展的督查、统计和考核。(10)负责贯彻国家、市级有关盐业法律法规和方针政策,开展食品工业管理工作。承担全区食盐专营管理和储备盐管理工作,保障食盐市场供应和盐行业发展稳定。(11)负责机关、所属事业单位和工业行业社会组织党建工作。(12)按照权限,加强与上级通信部门衔接,贯彻执行通信行业管理政策法规,做好通信行业管理。(13)承办区委、区政府交办的其他任务。(14)关于能源行业管理职责分工。区经济信息委负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理,会同区发展改革委编制电力、天然气、煤炭年度平衡计划。区发展改革委负责拟订电力、天然气、煤炭等能源发展战略、规划、产业政策、体制改革方案并组织实施,协调能源发展和改革中的重大问题,统筹协调中长期能源生产建设,统筹能源供需总量平衡,负责跨区域能源资源的协调平衡和合作工作。区住房城乡建委配合做好关于城市燃气工作的衔接。关于民用醇基液体燃料安全生产监管职责按区政府专题会议纪要《民用醇基液体燃料安全生产监管工作协调会议纪要》(2024—19)执行。

(二)机构设置

我委现设8个内设机构,即:我委现设8个内设机构,即:办公室、经济运行科、投资规划科(行政审批服务科、园区办)、环境和资源综合利用科、应急管理科(信访科)、中小企业科、信息化管理科、能源科

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计3169.81万元,较上年决算数减少2331.84万元,下降42.4%,主要原因是基本收入减少75.85万元,其中人员经费收入较上年减少56.38万元公用经费收入较上年减少19.47万元项目收入较上年减少2255.99万元。使用非财政拨款结余0.00万元,较上年决算数一致。年初结转和结余0.00万元,较上年决算数一致。

2024年度支出总计3169.81万元,较上年决算数减少2331.84万元,下降42.4%,主要原因是基本支出减少75.85万元,其中人员经费支出较上年减少56.38万元公用经费支出较上年减少19.47万元项目支出较上年减少2255.99万元。结余分配0.00万元,较上年决算数一致。年末结转和结余0.00万元,较上年决算数一致。

2.收入情况

2024度收入合计3169.81万元,较上年决算数减少2331.84万元,下降42.4%,主要原因是基本收入减少75.85万元,其中人员经费收入较上年减少56.38万元公用经费收入较上年减少19.47万元项目收入较上年减少2255.99万元。其中:财政拨款收入3169.81万元,占总收入的100.0%;事业收入0.00万元,占总收入0.0%;经营收入0.00万元,占总收入0.0%;其他收入0.00万元,占总收入0.0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。

2024年度支出合3169.81万元,较上年决算数减少2331.84万元,下降42.4%,主要原因是基本支出减少75.85万元,其中人员经费支出较上年减少56.38万元公用经费支出较上年减少19.47万元项目支出较上年减少2255.99万元。其中:基本支出1117.15万元,占总支出的35.2%;项目支出2052.66万元,占总支出的64.8%;经营支出0.00万元,占总支出的0.0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0.00万元

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3169.81万元,与上年相比,财政拨款收入减少2331.84万元,下降42.4%,主要原因是基本收入减少75.85万元,其中人员经费收入较上年减少56.38万元公用经费收入较上年减少19.47万元项目收入较上年减少2255.99万元。财政拨款支出总计减少2331.84万元,下降42.4%与上年相比,主要原因是基本支出减少75.85万元,其中人员经费支出较上年减少56.38万元公用经费支出较上年减少19.47万元项目支出较上年减少2255.99万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3169.81万元,较上年决算数减少2331.84万元,下降42.4%主要原因是基本收入减少75.85万元,其中人员经费收入较上年减少56.38万元公用经费收入较上年减少19.47万元项目收入较上年减少2255.99万元。较年初预算数增加1268.08万元,增长161.62%主要原因是增加了重大新产品研发成本补助资金365.65万元、四上企业奖补资金116.42万元、南川区支持制造业高质量发展政策资金260.00万元、小微、三农融资担保降费奖补补贴625.00万元等项目支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3169.81万元,较上年决算数减少2331.84万元,下降42.4%。主要原因是基本支出减少75.85万元,其中人员经费支出较上年减少56.38万元公用经费支出较上年减少19.47万元项目支出较上减少2255.99万元。较年初预算数增加1268.08万元,增长161.6%主要原因是增加了重大新产品研发成本补助资金365.65万元、四上企业奖补资金116.42万元、南川区支持制造业高质量发展政策资金260.00万元、小微、三农融资担保降费奖补补贴625.00万元等项目支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数持平。

4.比较情况2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1科学技术支出742.07万元,占23.4%,较年初预算数增加742.07万元,增长100.0%主要原因是增加了重大新产品研发成本补助资金365.65万元、四上企业奖补资金116.42万元、南川区支持制造业高质量发展政策资金260.00万元。

2社会保障就业支出421.67万元,占13.3%,较年初预算数增加74.16万元,增长21.3%主要原因是新招录3人、公务员调入2人、原商贸物流园区划转入3人。

3卫生健康支出42.26万元,1.3%,较年初预算数增加1.48万元,增长3.6%主要原因是新招录3人、公务员调入2人、原商贸物流园区划转入3人。

4节能环保支出7.50万元,占0.2%,较年初预算数减少1.50万元,下降16.7%,主要原因是重点用能企业节能审查监察项目费用减少1.50万元。

5)资源勘探信息等支出1293.33万元,占40.8%,较年初预算数减少149.44万元,下降10.4%,主要原因是减少了智博会参展经费等项目费用。

6)金融支出625.00万元,占19.7%,较年初预算数增加625.00万元,增长100.0%,主要原因是增加了小微、三农融资担保降费奖补补贴625.00万元。

7住房保障支出37.99万元,占1.2%,较年初预算数减少15.18万元,下降28.6%,主要原因是人员减少,公务员退休5人,机关工勤退休1人、机构改革划转调出9人、事业人员调出1人。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1117.15万元。其中:人员经费970.01万元,较上年决算数减少56.40万元,下降5.5%主要原因是2024年我委共计减少8人。其中减少有16人:公务员退休5人,机关工勤退休1人、机构改革划转调出9人、事业人员调出1;增加有8人:新招录3人、公务员调入2人、原商贸物流园区划转入3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补贴、抚恤金、住房公积金、住房补贴、独生子女奖励和其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费147.14万元,较上年决算数减少19.47万元,下降11.7%主要原因是人员减少定额公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

    (一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出总计6.9万元,较年初预算数减少2.51万元,下降26.6%,主要原因是格控制三公经费支出较上年支出数减少1.81万元,下降20.7%,主要原因是格控制三公经费支出

(二)三公经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是本年度无因公出国出访。费用支出较年初预算数基本一致。较上年支出数基本持平。

公务车购置费0.00万元,主要用于购买公务车辆费用支出较年初预算数基本一致。较上年支出数基本持平。

公务车运行维护费2.99万元,主要用于企业协调服务、安全检查、市内因公出行等工作所需的车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.75万元下降36.9%,主要原因是加强管理压缩费用开支,一是下企业服务和安全检查一般都尽量不用单位的车辆;二是在区内办理公务不是特殊情况都尽量不出车;三是严格用车管理。较上年支出减少1.75万元下降36.9%,主要原因是加强管理压缩费用开支,一是下企业服务和安全检查一般都尽量不用单位的车辆;二是在区内办理公务不是特殊情况都尽量不出车;三是严格用车管理。

公务接待费3.95万元,主要用于接待相关部门检查指导工作和招商引资支出。费用支出较年初预算数减少0.75万元,下降16.0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.06万元,下降1.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待85批次506人,其中:国内外事接待0批次0人;国(境)外公务接待0批次0人。2024年本部门人均接待费78.14元,车均购置费0万元,车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少5.89元,下降100.0%,主要原因是会议为视频线上召开所以会议费为零本年度培训费支出7.95万元,较上年决算数减少0.44万元,下降5.2%主要原因是坚持过紧日子的要求,从严执行培训费,有效节约开支。本年度差旅费支出16.59万元,较上年决算数减少18.37万元,下降52.6%,主要原因是加强政策宣传和报销审核,确保干部职工严格按照规定标准报销,杜绝超标准、超范围开支。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出147.14万元,机关运行经费主要用于开支行政办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。机关运行经费较上年决算数减19.47元,下降11.7%主要原因一是通过优化内部管理流程,提高了行政效率,有效减少了不必要的开支;二是加强了预算管理和成本控制,严格执行财务纪律,确保了每一笔经费都用在刀刃上,从而实现了经费支出的合理缩减。

(三)国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额12016.84万元,其中:政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出11855.38万元、政府采购服务支出160.00万元。授予中小企业合同金额161.47万元,占政府采购支出总额的1.3%,其中:授予小微企业合同金额161.47万元,占政府采购支出总额的1.3%主要用于南川区数据仓建设及公共数据归集治理项目采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我对部门整体的20项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2052.66万元。

(二)部门绩效评价情况

1.绩效目标自评表。本部门今年决算公开中详细反映“工业和信息化专项资金”等5个二级项目的绩效自评情况,详见附件公开10-15表。

2.关于绩效自评结果的说明。我部门对招商引资攻坚经费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金10.00万元,评价得分100分;对迎峰度夏工业企业采用发电机组自发电保生产区级配套补贴项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金69.02万元,评价得分100工业产业专项费用项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金15.00万元,评价得分100小微、三农融资担保降费奖补补贴项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金625.00万元,评价得分100专精特新及规上企业培育发展项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金30.00万元,评价得分100工业和信息化专项资金项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金122.50万元,评价得分100原乡镇企办室非编人员医疗补贴项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金14.16万元,评价得分100南川区支持制造业高质量发展政策资金项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金260.00万元,评价得分100工业产业专项经费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金20.00万元,评价得分100推动新能源汽车配套产业发展项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金34.00万元,评价得分100重大新产品研发成本补助资金项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金365.65万元,评价得分100中小微企业发展专项资金项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金300.00万元,评价得分100企业三类人员生活医疗困难补贴项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金35.13万元,评价得分100四上企业奖补资金项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金116.42万元,评价得分100

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71423756


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