一、单位基本情况
(一)职能职责。
(1)贯彻执行国家和重庆市有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针、政策;(2)负责全区大数据应用发展管理;(3)负责提出本区工业和信息化固定资产投资规模和方向,提出本区用于工业和信息化的各类财政性支持和扶持资金安排建议,并会同有关部门综合平衡、管理使用工业和信息化发展专项经费;(4)监测分析工业和信息化产业发展、运行态势,负责年度工业园区发展、工业调控目标的制定、考核和监督落实;(5)推进产业结构调整和优化升级,拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划并组织实施,指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设,以先进适用技术改造提升传统产业;(6)指导工业项目招商引资,推进工业项目向园区、基地集中,培育和促进产业集聚、集群发展;(7)负责工业企业资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督,参与组织协调工业环境保护;(8)负责电力、天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料、工业节能、无线电、盐业、民用爆破器材等行业的行政监管,具体执法交由相关执法机构承担,并以部门名义统一执法。指导区内工业企业安全生产;(9)加强企业服务工作,指导和规范中小微企业社会化服务体系建设,指导、协调行业协会和社会化服务机构向中小微企业提供服务;(10)负责指导制定工业和信息化领域专业人才、经营管理人员的发展规划,并组织实施。负责协调工业企业培训体系的建设和管理,协同有关部门做好工业和信息化领域人才引进和人才培训工作。负责工业发展的督查、统计和考核;(11)负责贯彻国家、市级有关盐业法律法规和方针政策,开展食品工业管理工作;(12)负责机关、所属事业单位和工业行业社会组织党建工作;(13)承办区委、区政府交办的其他任务;(14)关于能源行业管理职责分工。
(二)单位构成。重庆市南川区经济和信息化委员会(重庆市南川区大数据应用发展管理局);重庆市南川区工业经济和信息化行政执法支队、重庆市南川区大数据应用发展服务中心(下属事业单位)。
我委现设8个内设机构,即:办公室、经济运行科、投资规划科(行政审批服务科)、环境和资源综合利用科、应急管理科、中小企业科(园区办)、大数据和信息化科、能源科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数3080.71万元,其中:一般公共预算拨款3080.71万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少1316.67万元,主要是项目收入减少。
(二)支出预算:2021年年初预算数3080.71 万元,其中:社会保障和就业支出305.50万元,卫生健康支出27.49万元,住房保障支出52.18万元,节能环保支出18万元,资源勘探工业信息等支出2677.54万元。支出较去年减少1316.67万元,主要是基本支出增加100.4万元,项目支出减少1417.07万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入3080.71万元,一般公共预算财政拨款支出3080.71万元,比2020年减少1316.67万元。其中:基本支出1087.8万元,比2020年增加100.4万元,主要原因是人员经费支出增加等,主要用于保障33名在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1992.91万元,比2020年减少1417.07万元,主要原因是较2020年分别减少了市工业和信息化专项资金1243万元、市中小微企业发展专项资金96万元、小微企业贷款担保费补贴资金61万元、南川政务信息资源共享交换平台项目资金44.64万元以及免费局域网建设补助2.43万元等项目资金共计1447.07万元,增加了“智博会”线上线下参展经费30万元,项目资金主要用于研究全区产业发展方向、重点工业项目论证以及招商引资、展示南川区在“智能产业、智能制造、智能应用”各方面取得的成效等重点工作。
重庆市南川区经济和信息化委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算19.63万元,比2020年预算数减少15.22万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年预算数减少5万元,主要原因是受疫情影响暂无因公出国(境)团组数及人数的计划安排;公务接待费10.22万元,比2020年预算数减少6.63万元,公务用车运行维护费9.41万元,比2020年预算数减少3.59万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神以及落实市纪委中央八项规定精神,进一步强化会议事务、公务接待、公车运行等费用支出管理,提倡厉行节约,爱护公物、节约用水用电,尽最大努力压缩各项公用经费;公务用车购置费0万元,与2020年预算数相比较无变化。
2021年“三公”经费预算比2020年调整预算数减少1.61万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年调整预算数减少了1.42万元;公务接待费10.22万元,比2020年调整预算数减少0.1万元,公务用车运行维护费9.41万元,比2020年调整预算数减少0.1万元,主要原因是2021年将进一步严格执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩经费支出;公务用车购置费0万元,与2020年调整预算数相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费199.52万元,比上年增加15.7万元,主要原因为主要原因是2020年底人员增加4人,行政调入1人,下属事业单位调入3人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额161.81万元:政府采购货物预算12.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算148.91万元;其中一般公共预算拨款政府采购161.81万元:政府采购货物预算12.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算148.91万元。
(三)绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理。
(四)国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日,所属各预算单位固定资产金额27.21万元,分布构成情况为:房屋1378平方米,车辆1辆,单价在20万元以上的设备0台。2021年拟购置固定资产12.9万元,主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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