一、单位基本情况
(一)职能职责
(1)贯彻执行国家和重庆市有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针、政策;(2)负责全区大数据应用发展管理;(3)负责提出本区工业和信息化固定资产投资规模和方向,提出本区用于工业和信息化的各类财政性支持和扶持资金安排建议,并会同有关部门综合平衡、管理使用工业和信息化发展专项经费;(4)监测分析工业和信息化产业发展、运行态势,负责年度工业园区发展、工业调控目标的制定、考核和监督落实;(5)推进产业结构调整和优化升级,拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划并组织实施,指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设,以先进适用技术改造提升传统产业;(6)指导工业项目招商引资,推进工业项目向园区、基地集中,培育和促进产业集聚、集群发展;(7)负责工业企业资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督,参与组织协调工业环境保护;(8)负责电力、天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料、工业节能、无线电、盐业、民用爆破器材等行业的行政监管,具体执法交由相关执法机构承担,并以部门名义统一执法。指导区内工业企业安全生产;(9)加强企业服务工作,指导和规范中小微企业社会化服务体系建设,指导、协调行业协会和社会化服务机构向中小微企业提供服务;(10)负责指导制定工业和信息化领域专业人才、经营管理人员的发展规划,并组织实施。负责协调工业企业培训体系的建设和管理,协同有关部门做好工业和信息化领域人才引进和人才培训工作。负责工业发展的督查、统计和考核;(11)负责贯彻国家、市级有关盐业法律法规和方针政策,开展食品工业管理工作;(12)负责机关、所属事业单位和工业行业社会组织党建工作;(13)承办区委、区政府交办的其他任务;(14)关于能源行业管理职责分工。
(二)单位构成
重庆市南川区经济和信息化委员会(重庆市南川区大数据应用发展管理局);重庆市南川区工业经济和信息化行政执法支队、重庆市南川区大数据应用发展服务中心(下属事业单位)。
我委现设8个内设机构,即:办公室、经济运行科、投资规划科(行政审批服务科)、环境和资源综合利用科、应急管理科、中小企业科(园区办)、大数据和信息化科、能源科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2024年年初预算数1893.24万元,其中:一般公共预算拨款1893.24万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0 万元;收入较去年减少759.54万元,主要是基本收入和项目收入减少759.54万元。
(二)支出预算
2024年年初预算数1893.24万元,其中:一般公共服务支出1893.24万元,其中社会保障和就业支出347.51万元,卫生健康支出40.78万元,节能环保支出9万元,资源勘探工业信息等支出1442.77万元,住房保障支出53.17万元;支出较去年减少759.54万元,主要是基本支出增加10.51万元,项目支出减少770.05万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1893.24万元,一般公共预算财政拨款支出1893.24万元,比2023年减少759.54万元。其中:基本支出1108.65万元,比2023年增加10.51万元,主要原因是人员经费支出增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出784.58万元,比2023年减少770.05万元,主要原因是较2023年主要减少市中小微企业发展专项资金200万、市工业和信息化专项资金500万、“专精特新”及规上企业培育发展项目20万、“智博会”参展经费20万、推动新能源汽车配套产业发展项目26万等。项目资金主要用于研究全区产业发展方向、重点工业项目论证以及招商引资、维护社会稳定等重点工作。
重庆市南川区经济和信息化委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算9.45万元,比2023年减少0.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年调整预算数相比无变化,主要原因是暂无因公出国(境)团组数及人数的计划安排;公务接待费4.7万元,比2023年减少0.1万元,主要原因是严格落实中央八项规定精神,进一步强化会议事务、公务接待等费用支出管理,提倡厉行节约,尽最大努力压缩各项公用经费;公务用车运行维护费4.75万元,与2023年调整预算数相比无变化,主要原因是公车持有数量不变;公务用车购置费0万元,与2023年调整预算数相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费155.32万元,比上年减少31.59万元,主要原因为定额公用经费减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2024年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2024年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1893.24万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2024年预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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