一、单位基本情况
(一)职能职责:负责交通运行状况(包括路网)的监测,提供交通应急指挥调度通信保障,实施交通应急调度指令。
具体负责:
1.负责交通信息资源的管理,采集和分析交通运行数据,提供分析报告。
2.参与交通信息化项目规划、方案论证、系统设计等前期工作,审核项目可行性研究和初步设计,并对建成后项目进行后评估。
3.负责行业信息化软件的管理和登记,实施信息系统运维考评工作,并审核信息化运维经费计划和预算。
4.组织实施交通信息化综合性应用项目和基础平台建设,承担本单位信息系统硬件设备和软件系统的日常运行维护工作。
5.负责交通服务热线96096、交通网站等工作。
6.承办上级部门交办的其他事项。
(二)单位构成
重庆市南川区交通信息技术服务中心事业编制9名,其中设主任1名,副主任1名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2025年年初预算数173.67万元,其中:一般公共预算拨款 173.67万元。收入比2024年增加27.75万元,主要是一般公共预算拨款增加27.75万元。
(二)支出预算
2025年年初预算数173.67万元,其中:社会保障和就业支出预算22.24万元,卫生健康支出预算7.63万元,住房保障支出预算7.42万元,交通运输支出136.38万元。支出预算比2024年增加27.75万元,主要是基本支出预算增加27.75万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入173.67万元,一般公共预算财政拨款支出173.67万元,比2024年增加27.75万元。其中:基本支出173.67万元,比2024年增加27.75万元,主要原因是新增工作人员,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出增加。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年本单位无“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.58万元,其中政府采购货物预算1.58万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年本单位无项目支出。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日,本单位无公务用车。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:周发兰 联系方式:023-71422576