一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责贯彻执行有关公路养护、建设、管理的法律、法规、规章、政策和技术标准。
2.拟订全区国、省、县道公路的养护计划并组织实施。
3.负责落实全区国、省、县道公路的小修保养、中修养护工程任务。
4.负责全区国、省、县道公路因自然灾害造成毁损的抢修。
5.负责安全生产、业务技术培训、新技术新工艺新材料推广运用等工作。
6.负责全区国、省、县道公路的生态环境保护和节能减排等工作。
7.负责全区国、省、县道公路信息化相关事务工作。
8.负责指导农村公路的养护、管理相关工作。
9.承办上级交办的其他工作。
(二)单位构成
根据上述职能,重庆市南川区公路事务中心设办公室、公路养护管理科、财务审计科、组织人事科、路政安全科、离退休职工管理科、建设管理科7个职能科(室)以及道班。
截至2025年12月31日,全中心共编制人员126人,实有在职人员126人,离休人员1人,退休人员384人,遗属人员65人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2026年年初预算数7682.45万元,其中:一般公共预算拨款6956.45万元,政府性基金预算拨款726万元。收入比2025年减少11530.52万元,主要是一般公共预算拨款减少11869.37万元,政府性基金预算拨款增加338.85万元。
(二)支出预算
2026年年初预算数7682.45万元,其中:社会保障和就业支出预算1338.4万元,卫生健康支出预算126.94万元,城乡社区支出预算726万元,交通运输支出预算5362.96万元,住房保障支出预算128.14万元。支出预算比2025年减少11530.52万元,主要是基本支出预算减少16.72万元,项目支出预算减少11852.65万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入6956.45万元,一般公共预算财政拨款支出6956.45万元,比2025年减少11869.37万元。其中:基本支出3735.37万元,比2025年减少16.72万元,主要原因是人员减少,退休人员增多,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出3221.07万元,比2025年减少11852.65万元,主要原因是2026年施工项目减少等,主要用于南川区G243灾害治理以及国省道路面养护工程等重点工作。
2026年政府性基金预算收入726万元,政府性基金预算支出726万元,比2025年增加338.85万元,主要原因是2026年政府性基金项目增加,主要用于国省干线及村道公路养护等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算3万元,比2025年减少34.5万元。其中:公务接待费0.5万元,与2025年一致;公务用车运行维护费2.5万元,比2025年增加1万元,主要原因是2025年新购置了2台车辆;车辆购置费0万元,比2025年减少36万元;主要原因是2025年拟购置2台车辆,2026年无车辆购置需求。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位无机关运行经费。
(二)委托业务费。2026年无委托业务费,与上年相比无变化。
(三)政府采购情况。本单位政府采购预算总额10万元:政府采购货物预算10万元;其中一般公共预算拨款政府采购10万元。
(四)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1300万元。
(五)国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日,本单位共有车辆10辆,其中一般公务用车2辆、特种业务用车8辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:李健 联系方式:023-71428726