一、单位基本情况
(一)职能职责
实施高、初中义务教育,促进基础教育发展。高、初中学历教育。
(二)单位构成
本单位为全额财政拨款副处级单位,为公益二类事业单位。南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为5个(即党政办公室、教务处、政教处、总务处和保卫科),核准编制人数330人,实有在编人员291人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2025年年初预算数7615.88万元,其中:一般公共预算拨款7026.88万元,财政专户管理资金收入454.74万元,其他收入134.86万元。收入较2024年增加557.60万元,主要是一般公共预算财政拨款增加564.91万元,财政专户管理资金收入减少9.67万元,其他收入增加2.36万元。
(二)支出预算
2025年年初预算数7615.88万元,其中:教育支出预算5951.42万元,社会保障和就业支出预算1065.56万元,卫生健康支出预算297.62万元,住房保障支出预算301.28万元。支出预算比2024年增加557.6万元,主要是基本支出预算增加385.95万元,项目支出预算增加171.65万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入7026.88万元,比2024年增加564.91万元。其中:基本支出5971.13万元,比2024年增加385.95万元,主要原因是学生人数增加,教育支出增加;住房公积金基数调整,住房保障支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,项目支出1055.15万元,比2024年增加178.96万元,主要原因是学生人数增加等,主要用于学生营养改善计划和乡村教师岗位生活补助等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
本单位2025年无“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额10万元:政府采购货物预算10万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1055.15万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截止2024年12月31日,本单位共有车辆0辆。2025年预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:张玥 联系方式:023-64565801