(一)职能职责
实施高中、初中义务教育、促进基础教育发展。高中、初中学历教育。
(二)单位构成
本单位为全额财政拨款单位,为公益二类事业单位。南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为5个(即党政办公室、教务处、政教处、总务处和保卫科),核准编制人数为320人,实有在编人员247人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2025年年初预算数7185.75万元,其中:一般公共预算拨款6677.09万元,事业收入362.26万元,其他收入146.40万元。收入比2024年增加526.59万元,主要是一般公共预算拨款增加484.19万元,事业收入增加49.9万元,其他收入减少7.5万元。
(二)支出预算
2025年年初预算数7185.75万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算5750.32万元,社会保障和就业支出预算924.64万元,卫生健康支出预算253.73万元,住房保障支出预算257.06万元。支出预算比2024年增加526.59万元,主要是基本支出预算增加250.21万元,项目支出预算增加276.38万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入6677.09万元,一般公共预算财政拨款支出6677.09万元,比2024年增加484.19万元。其中:基本支出5098.31万元,比2024年增加250.21万元,主要原因是教育支出、社会保障就业支出、卫生健康和住房公积金等增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1578.78万元,比2024年增加233.98万元,主要原因是高中教育项目支出增加,主要用于改善办学条件等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、无“三公”经费情况说明
本单位2025年无使用“三公”经费安排的支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位2025年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1578.78万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日,本单位共有车辆0辆。2025年预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:何玮 联系方式:023-71466065