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[ 索引号 ] 11500384008682261L/2023-00122 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 南川区司法局
[ 成文日期 ] 2023-08-30 [ 发布日期 ] 2023-08-30

重庆市南川区司法局2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责组织起草、审查、修改区政府规范性文件。承担乡镇人民政府、街道办事处、区政府各部门规范性文件的审查备案登记和修订指导工作等。组织开展规范性文件清理工作。负责上级法律、法规等草案的意见征求和意见反馈工作。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作,负责综合协调行政执法,推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议、国家赔偿案件,承办区政府有关行政诉讼案件。指导、监督全区行政复议、国家赔偿、行政应诉、行政裁决工作。承办区政府协议(合同)、涉法文书等合法性审查工作。承担全区重大涉法事务的协调处理工作、各级行政机关重大法律事务的指导工作等、发展改革中重大措施的审查工作。负责全区政府法律顾问工作的指导和协调,承担区政府法律顾问有关工作。承办区政府涉外、涉港澳台有关法律事务。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理、人民监督员推荐管理相关工作,推进司法所建设。

5.指导、管理社区矫正工作。指导、协调帮教安置工作。

6.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。监督管理法律援助工作,指导和监督公证、律师、司法鉴定、基层法律服务工作。

7.负责全区国家统一法律职业资格考试相关工作和职业资格证书备案登记等工作。

8.负责本系统警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

9.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设和相关工作,负责本系统队伍建设。负责机关、所属单位和律师行业党建工作。

10.负责本系统信息化建设。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

局机关设有办公室、法治科(区委全面依法治区委员会办公室综合科)、规范性文件管理科、行政执法协调监督科、行政复议应诉科、社区矫正管理科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科共9个科室和政治处,另在乡镇(街道)设立34个司法所。

(三)单位构成

纳入本部门2022年度决算编制的有南川区司法局本级和两个二级预算单位。二级预算单位分别是:1.重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心(参公事业);2.重庆市南川公证处(事业差额拨款)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计3294.55万元,较上年决算数增加215.56万元,增7.0%主要原因是政策性人员经费增资、追加新招录人员和调入人员相关经费、退休人员健康休养费提标、社保缴费提标、法律援助案件办案费增加等。年初结转和结余60.92万元,较上年决算数增加43.71万元,增254.0%主要原因是所属二级单位(南川公证处)年度公证办案收支结余和公证提存款应退未退,暂存银行资金增加。支出合计3268.90万元,较上年决算数增加240.62万元,增7.9%主要原因是政策性人员经费增资、职务职级晋升增资、增加新招录人员和调入人员相关经费、退休人员健康休养费提标、社保缴费提标、法律援助案件补贴增加等。年末结转和结86.57万元,较上年决算数增加18.65万元,增长27.5%主要原因是本年度公证办案收支结余和公证办案提存应退未退,银行存款增加

2.收入情况

2022度收入合计3294.55万元,较上年决算数增加215.56万元,增7.0%主要原因是政策性人员经费增资、增加新招录人员和调入人员相关经费、退休人员健康休养费提标、社保缴费提标、法律援助案件量增加等。其中:财政拨款收入3163.45万元,占总收入的96.0%;事业收入128.17万元,占总收入3.9%;其他收入2.93万元,占总收入0.1%。此外,年初结转和结余 60.92万元

3.支出情况。

2022年度支出合计3268.90万元,较上年决算数增加240.62万元,增长7.9%主要原因是政策性人员经费增资、职务职级晋升增资、增加新招录人员和调入人员相关经费、退休人员健康休养费提标、社保缴费提标、法律援助案件补贴发放增加等。其中:基本支出2235.03万元,占总支出的68.4%;项目支出1033.87万元,占总支出的31.6%

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余96.57万元,较上年决算数增加18.65万元,增长27.5%主要原因是本年度公证办案收支结余和公证办案提存应退未退,银行存款增加

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3163.45万元,与上年相比,财政拨款收入增253.74万元,增长8.7%主要原因是政策性人员经费增资、增加新招录人员和调入人员相关经费、退休人员健康休养费提标、社保缴费提标、法律援助案件补贴增加等。财政拨款支出总计3163.45万元,与上年相比,增加253.74万元,增长8.7%。主要原因是政策性人员经费增资、职务职级晋升增资、增加新招录人员和调入人员相关经费、退休人员健康休养费提标、社保缴费提标、法律援助案件补贴增加等

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3163.45万元,较上年决算数增加253.74万元,增长8.7%。主要原因是政策性人员经费增资、增加新招录人员和调入人员相关经费、退休人员健康休养费提标、社保缴费提标、法律援助案件办案补贴增加等。较年初预算数增加262.48万元,增长9.0%。主要原因是政策性人员经费增资、追加新招录人员和调入人员相关经费、退休人员健康休养费提标增资、社保缴费提标增资

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3163.45万元,较上年决算数增加253.74万元,增长8.7%。主要原因是政策性人员经费增资、职务职级晋升增资、增加新招录人员和调入人员相关经费、退休人员健康休养费提标、社保缴费提标、法律援助案件补贴增加等。较年初预算数增加262.48万元,增长9.0%。主要原因是政策性人员经费增资、追加新招录人员和调入人员相关经费、退休人员健康休养费提标增资、社保缴费提标增资

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年持平

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1公共安全支出2755.58万元,占87.1%,较年初预算数增加213.15万元,增长8.4%主要原因是在职人员职务职级晋升增资,基础绩效增资,追加新招录人员和调入人员相关经费,追加普法宣传、司法所业务用房维修、法治建设发展与研究等项目费用

2社会保障和就业支出219.27万元,占6.9%,较年初预算数增加46.33万元,增长26.8%。主要原因是追加当年退休人员一次性退休补贴、社保缴费提标(本年度将公务员基础绩效纳入社保缴费基数)等

3)卫生健康支出55.64万元,占1.8%,较年初预算数减少2.67万元,减少4.6%,主要原因是人员退休后调减及年初预算与实际缴纳社保口径不一致。

4)住房保障支出132.97万元,占4.2%,较年初预算数增加5.67万元,增长4.5%。主要原因是年中调入人员相关费用增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2133.26万元。其中:人员经费1618.60万元,较上年决算数增加120.58万元,增长8.0%主要原因是政策性人员经费增资、职务职级晋升增资、增加新招录人员和调入人员相关经费、退休人员健康休养费提标、社保缴费提标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费514.66万元,较上年决算数减少69.58万元,下降11.9%主要原因是本年度将员额内编外人员劳务费用调整至项目经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计31.72万元,较年初预算数减少1.76万元,下降5.3%主要原因:一是继续认真贯彻落实中央八项规定精神,按照不超预算的要求从严控制“三公”经费;二是受疫情影响,部分区县业务交流取消,公务接待量较少。较上年支出数增加1.66万元,增长5.5%主要原因是部分车辆老旧,运行维护成本增加以及新增森林防火巡检、疫情防控、二十大安保维稳等区政府安排临时性任务的出车费用等。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2022年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费30.63万元,主要用于机要文件交换、市外或市内重点刑释人员接送、市内因公出行、区政府重大涉法事务处置、基层司法业务执法执勤等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降0.2%主要原因继续严格落实公车使用规定,尽量控制公车运维成本不超预算。较上年支出数增加1.80万元,增长6.2%。主要原因是部分车辆老旧,运行维护成本增加,以及新增森林防火巡检、疫情防控、二十大安保维稳等区政府安排临时性任务的出车费用等

公务接待费1.16万元,主要用于接待市内各区县到我单位学习调研公共法律服务及法治政府示范创建先进经验等工作交流,接受市委政法委、市司法局检查指导工作等发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少2.14万元,下降60.7%主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费用有所减少。较上年支出数减少0.07万元,下降10.6%。主要原因是进一步强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0公务车保有量为14辆;国内公务接待18批次121人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次0人。2022年本部门人均接待费95.86元,车均购置费0万元,车均维护费2.27万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.84万元,较上年决算数减少1.01万元,下降35.4%主要原因是继续规范会议管理,严格执行会议开支标准,厉行节约,同时本年度减少了政法队伍教育整顿相关会议支出。本年度培训费支出22.65万元,较上年决算数增加1.68万元,增长8.0%主要原因是新增调入人员及退休党员电教费用

(二)机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出514.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等维持部门正常运转的经费支出。机关运行经费较上年决算数减少60.15万元,下降10.5%主要原因本年度将员额内编外人员费用调整至项目经费

(三)国有资产占用情况说明

本部门共有车辆14辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2022年度本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对11个项目开展了绩效自评,全是以填报自评表形式开展自评其中司法局本级有10个项目,涉及资金844.79万元,区法律援助和矫正帮教中心有1个项目,涉及资金189.08万元。

(二)绩效自评结果

部门无重点绩效评价项目,有11个一般性项目,项目总体完成情况与年初设定目标基本一致,项目全年预算金额为1036.95万元,全年执行金额为1033.87万元,经费执行率99.7%,自评情况来看,11个项目绩效自评结果均为99.97分,全部项目评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二)事业收入:指公证处公证办案业务收入。

三)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,以及收到的财政专户管理资金反映在本项内。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十)行政运行(司法)(科目代码2040601):是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十)基层司法业务(科目代码2040604):是司法行政部门用于基层司法业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费等。

(十)普法宣传(科目代码2040605):是司法行政部门用于组织各种媒体宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法作品的审计评审等支出。

(十公共法律服务(科目代码2040607是司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作相关支出。

(十)社区矫正(科目代码2040610):是司法行政部门开展社区矫正工作所发生的支出,包括矫正工作管理费用、社区矫正社会工作者劳务支出等。

(十八)法治建设(科目代码2040612)用于府用于法治创建方面的支出。

(十)其他司法支出(科目代码2040699):是司法行政部门装备购置、基层司法所业务用房维修及跨区域共建工作支出。

二十)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505):是行政部门为单位职工缴纳的基本养老保险支出。

二十一)机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码2080506):是行政部门为单位职工缴纳的职业年金支出。

(二十)其他行政事业单位离退休支出(科目代码2080599):是用于行政单位离退休方面的支出,包括健康休养、医疗垫底支出等。

(二十)死亡抚恤(2080801)是给病故职工家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

(二十)其他社会和保障就业支出(科目代码2089999):行政事业单位为职工缴纳的工伤保险及大额医疗互助支出。

(二十)行政单位医疗(科目代码2101101):是区财政部门安排基本医疗保险缴费支出。

(二十)住房公积金(科目代码2210201):是按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:02371422258

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