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[ 索引号 ] 11500384008682261L/2026-00020 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 南川区司法局
[ 成文日期 ] 2026-09-03 [ 发布日期 ] 2026-09-03

重庆市南川区法律援助和矫正帮教中心2025年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

主要职责:根据《中华人民共和国法律援助法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国律师法》以及其他有关规定,对因经济困难没有委托代理人和特殊案件的当事人提供法律援助。对社区服刑人员和刑满释放人员开展初始教育、社会适应性指导、心理咨询和心理辅导,帮助顺利回归社会

具体职责:

1.负责受理、审查法律援助申请。

2.负责指派法律援助服务机构或者安排法律援助人员办理法律援助事项。

3.负责对法律援助办理进行指导和监督。

4.负责对新接收的社区服刑人员开展初始教育。

5.负责对社区服刑人员和帮教期内的刑满释放人员开展社会适应性指导、心理咨询和心理辅导。

6.负责建立社区服刑人员、刑满释放人员临时性安置、就业帮教基地,以及社区服刑人员公益劳动基地。

7.承办上级单位交办的其他事项。

(二)机构设置

南川区法律援助和矫正帮教中心是重庆市南川区司法局下设的二级预算单位(正科级),属于参照公务员法管理的事业单位。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入、支出总计为390.40万元。较上年减少16.27万元,下降4.0%主要原因是我区诉源治理工作进一步加强,法律援助办案数量下降,相关法律援助办案费用减少。

数据组成是:本年收入390.40万元,无年初结转和结余,无使用非财政拨款结余。本年支出390.40万元,结余分配,无年末结转和结余。

2.本年收入情况

2025度收入合计390.40万元,上年决算数减少16.27万元,下降4.0%主要原因是我区诉源治理工作进一步加强,法律援助办案下降,法律援助办案减少收入全部为财政拨款收入390.40万元,占比100.0%

3.本年支出情况

2025年度支出合计390.40万元上年决算数减少16.27万元,下降4.0%主要原因是我区诉源治理工作进一步加强,法律援助办案数量下降,相关法律援助办案支出减少。其中:基本支出287.95万元,占比73.8%;项目支出102.46万元,占比26.2%

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收、支总计为390.40万元。较上年决算数减少16.27万元,下降4.0%。主要原因是我区诉源治理工作进一步加强,法律援助办案下降,相关法律援助办案费用减少

数据组成是:2025财政拨款收入390.40万元,无年初财政拨款结转和结余。本年财政拨款支出390.40万元,无财政拨款年末结转和结余

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余本年收入390.40万元本年支出390.40万元年末结转结余本年支出较上年减少16.27万元,下降4.00%。主要原因是我区诉源治理工作进一步加强,法律援助办案下降,相关法律援助办案费用减少完成年初预算数的100.05%主要原因是年中追加人员职务职级晋升增资和追加2名新招录人员相关费用

一般公共预算财政拨款支出主要用途

公共安全支出320.74万元,占比82.2%完成年初预算数的100.44%主要原因是年中人员职务职级晋升增资和增加2名新招录人员相关费用

社会保障就业支出35.73万元,占比9.2%完成年初预算数的94.85%主要原因是人员调出,相关社保缴费减少

卫生健康支出13.76万元,占比3.5%完成年初预算数的96.02%主要原因是人员调出,相关医保缴费减少

资源勘探信息等支出2.31万元,占比0.6%完成年初预算数的100.0%

住房保障支出17.86万元,占比4.6%完成年初预算数的94.70%主要原因是人员调出,相关住房公积金缴费减少

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出287.95万元。其中:

人员经费228.48万元较上年增加9.27万元,增长4.23%主要原因一是人员职务职级调增;二是2025年新招录2名人员,相关人员经费增加完成年初预算数的99.02%主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等

公用经费59.47万元较上年增加5.65万元,增长10.50%主要原因是在职人员增加,机关运行经费增加。完成年初预算数的100.98%主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(五)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(六)财政拨款“三公”经费情况说明

我单位2025年度三公经费支出

1.情况说明

2025年度发生“三公”经费支出较年初预算数无增减主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神结合本单位实际情况,年初没有预算“三公”经费较上年支出数增减主要原因继续认真贯彻落实中央八项规定精神,没有发生相关支出。

2.具体支出情况

2025度本单位未发生因公出国(境)费用。

2025度本单位未发生公务车购置费。

2025本单位无公务用车运行维护费。

2025本单位未发生公务接待费

3.“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国(境)共0个团组0人;公务用车购置0公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0其中:国内外事接待0批次0人;国(境)外公务接待0批次0人。2025年本单位人均接待费0车均购置费0万元车均维护费0万元。

(七)其他需要说明的事项

1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度未发生会议费支出,较上年无增减主要原因是厉行节约,规范会议管理,由部门统一按规定安排会议,本单位无会议相关支出本年度培训费支出2.60万元,较上年增加0.58万元,增长28.71%,主要原因是本年度在职人员增加,相关费用支出增加。本年度差旅费支出5.25万元,较上年增加0.7万元,增长15.38%,主要原因是本年度在职人员增加,相关差旅费用增加

2.机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出59.47万元机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费等维持单位正常运转的经费支出。机关运行经费较上年支出增加5.65万元,增长10.50%主要原因是在职人员增加,机关运行经费增加

3.国有资产占用情况说明

截至20251231单位共有车辆0其中副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0辆。

单价100万元(含)以上专用设备。

4.政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额3.08万元其中:政府采购货物支出3.08万元政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.08,占比政府采购支出总额的100.0%其中:授予小微企业合同金额3.08万元,占比政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑和打印机

(八)预算绩效管理情况说明

1.单位自评情况

根据预算绩效管理要求,2项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金102.46元。

2.单位绩效评价情况

我单位对法律援助办案费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金100.15万元,评价得分100分,评价等次为优绩效评价发现问题购买设施设备开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金2.31万元,评价得分100分,绩效评价未发现问题。

(九)专业名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款

2.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

3.结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

4.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

11.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

13.公共法律服务(科目代码2040607是司法行政部门用于法律援助办案相关业务工作的支出。

(十)决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:李敏 023-71422258


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