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[ 索引号 ] 115003840086824056/2025-00108 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 水利、水务 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 南川区水利局
[ 成文日期 ] 2025-10-23 [ 发布日期 ] 2025-10-23

原重庆市南川区水利行政执法支队2024年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻落实《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规,统一行使水利系统内的水资源、河道、水土保持、水工程、水文设施和防汛设施等行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职责

(二)机构设置

本单位属财政全额预算拨款的参照公务员法管理事业单位,隶属重庆市南川区水利局管理现已撤销

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计148.56万元,较上年决算数减少125.24万元,下降45.7%,主要原因是水利行政执法支队已撤销,经费已划拨。使用非财政拨款结余0.00万元,较上年决算数无增减。年初结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。支出总计148.56万元较上年决算数减少125.24万元,下降45.7%,主要原因是水利行政执法支队已撤销,经费已划拨。结余分配0.00万元,较上年决算数无增减。年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减

2.收入情况

2024年度收入合148.56万元,较上年决算数减少125.24万元,下降45.7%,主要原因是水利行政执法支队已撤销,经费已划拨。其中:财政拨款收入148.56万元,占总收入100.0%;事业收入0.00万元,占总收入0.0%;经营收入0.00万元,占总收入0.0%;其他收入0.00万元,占总收入0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元

3.支出情况。

2024年度支出合计148.56万元,较上年决算数减少125.24万元,下降45.7%,主要原因是水利行政执法支队已撤销,经费已划拨。其中:基本支出125.52万元,占总支出的84.5%;项目支出23.04万元,占总支出15.5%;经营支出0.00万元,占总支出0.0%。此外,结余分配0.00万元

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是无结转结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计148.56万元,与上年相比,财政拨款收入减少125.24万元,下降45.7%。主要原因是水利行政执法支队已撤销,经费已划拨。财政拨款支出总计减少125.24万元,下降45.7%。主要原因是水利行政执法支队已撤销,经费已划拨

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入148.56万元,较上年决算数减少125.24万元,下降45.7%。主要原因是水利行政执法支队已撤销,经费已划拨。较年初预算数减少74.38万元,下降33.4%。主要原因是水利行政执法支队已撤销,经费已划拨此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出148.56万元,较上年决算数减少125.24万元,下降45.7%。主要原因是水利行政执法支队已撤销,经费已划拨。较年初预算数减少74.38万元,下降33.4%。主要原因是水利行政执法支队已撤销,经费已划拨此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算无增加

4.比较情况2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1社会保障就业支出35.96万元,占24.2%较年初预算数减少3.79万元,下降9.5%,主要原因是水利行政执法支队已撤销,经费已划拨

2卫生健康支出5.66万元,占3.8%较年初预算数减少3.59万元,下降38.8%,主要原因是水利行政执法支队已撤销,经费已划拨

3住房保障支出5.92万元,占4.0%较年初预算数减少4.98万元,下降45.7%,主要原因是水利行政执法支队已撤销,经费已划拨

4农林水支出88.72万元,占70.3%,较年初预算数减少11.94万元,下降11.9%,主要原因是水利行政执法支队已撤销,经费已划拨

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出125.52万元。其中:人员经费106.99万元,较上年决算数减少88.45万元,下降45.3%主要原因是水利行政执法支队已撤销,已无支出。人员经费用途主要包括社会保障与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。公用经费18.53万元,较上年决算数减少27.23万元,下降59.5%,主要原因是水利行政执法支队已撤销公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用及等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少0.41万元,下降100.0%,主要原因是严格执行公务接待制度无公务接待费较上年支出数无增减主要原因是严格执行公务接待制度无公务接待费

(二)三公经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位因公出国(境)费用。较上年支数无增减,主要原因是本单位因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无公务车购置费。较上年支数无增减,主要原因是本单位无公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无公务运行维较上年支出数无增减,主要原因是本单位无公务运行维护费。

公务接待费0.00万元费用支出较年初预算数减少0.41万元,下降100.0%主要原因是严格执行公务接待制度无公务接待费。较上年支出数无增减,主要原因是严格执行公务接待制度无公务接待费

三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度无会议费。本年度培训费支出0.45万元,与2023年度相比,减少1.58万元,下降77.8%,主要原因是水政支队撤销,支出减少。本年度差旅费支出3.88万元,与2023年度相比,减少3.67万元,下降48.6%,主要原因是水政支队撤销,支出减少。

(二)机关运行经费情况说明

         2024年度本单位机关运行经费支出18.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出机关运行经费较上年支出数减少27.23万元,下降59.5%,主要原因是政支队撤销,支出减少

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体的3个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金23.04万元。

(二)部门绩效评价情况

我单位对节水与水资源保护开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金13.63万元,评价得分100分,下一步单位将进一步加强对项目业主和施工单位监管,层层落实责任,同时加强项目资金使用规范,充分发挥资金绩效。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71424031




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