一、单位基本情况
(一)职能职责
主要职能:承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,查处统计违法违纪行为,承办统计行政复议等法律事务;会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据;管理和指导部门统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据;建立有关统计数据质量审核评估制度;整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料;发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等情况进行统计分析、统计预警和监督;建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和决策咨询服务;参与对区级部门、乡镇(街道)的考核评价工作;加强全区统计基层基础工作。建立健全和管理全区统计信息工程自动化系统和全区统计数据库体系,组织实施全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则;促进全区统计人才队伍建设;承办区政府交办的其他事项。
(二)单位构成
重庆市南川区统计局为区政府直属机构,内设5个职能科室,1个事业单位。2025年行政在职10人,退休职工7人;参公单位编制15人,在编13人。
纳入区统计局2025年部门预算编制范围的二级单位有:
1.重庆市南川区统计局(机关);
2.重庆市南川区社会经济调查队。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2025年年初预算数776.14万元,其中:一般公共预算拨款761.18万元,上年结转14.96万元;收入较去年减少 234.38万元,主要原因是第五次全国经济普查经费减少。
(二)支出预算
2025年年初预算数 776.14万元,其中:一般公共服务支出625.49万元,社会保障和就业支出82.96万元,卫生健康支出30.96万元,住房保障支出36.73 万元,支出较去年或减少234.38万元,主要是基本支出增加27.30万元,项目减少261.68万元;主要原因是第五次全国经济普查经费减少。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入776.14万元,一般公共预算拨款761.18万元,上年结转14.96万元,比2024年减少234.38万元。其中:基本支出571.16万元,比2024年增加27.30万元,主要原因是新招录选调生1人,人员经费和公用经费相应增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出204.98万元,比2024年减少261.68万元,主要原因是第五次全国经济普查经费减少,主要用于经济普查资料开发、全国1%人口抽样调查等重点工作。
本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算 5.4万元,比2024年减少1.6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0.4万元,比2024年减少0.6万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约;公务用车运行维护费5万元,比2024年减少1万元,主要原因是公务用车运行维护费预算标准减少;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费107.97万元,比上年增加3.61万元,主要原因为新招录选调生1人,人员经费和公用经费相应增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额10.58万元:政府采购货物预算2.28万元,政府采购服务预算8.30万元;一般公共预算拨款政府采购10.58万元:政府采购货物预算2.28万元,拟购买电脑及打印机,政府采购服务预算8.30万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日,所属各预算单位固定资产金额273.52万元,分布构成情况为:无房屋,车辆2辆。2025年拟购置固定资产2.28万元,主要是电脑、打印机等。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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