一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻落实党中央和市委、市政府及区委、区政府关于退役军人工作的部署要求,在履职过程中坚持和加强党对退役军人工作的领导。主要职责是组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,负责军队转业干部、复员干部、退役士兵的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作,组织开展伤残病退役军人服务管理和抚恤工作,开展全区拥军优属工作,及负责烈士、退役军人荣誉奖励,指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实等工作。
(二)单位构成
重庆市南川区退役军人事务局内设3个机构科室,分别是综合科、优抚褒扬科、安置和权益维护科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2025年年初预算数8877.06万元,其中:一般公共预算拨款8466.95万元,上年结转410.11万元。收入较去年减少597.31万元,主要是一般公共预算拨款减少597.31万元。
(二)支出预算
2025年年初预算数8877.06万元,其中:社会保障和就业支出8438.64万元,卫生健康支出422.33万元,住房保障支出16.09万元;支出较去年减少597.31万元,主要是基本支出减少97.58 万元,项目支出减少499.73万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入8877.06万元,一般公共预算财政拨款支出8877.06万元,比2024年减少597.31万元。其中:基本支出243.40万元,比2024年减少97.58万元,主要原因按照预算管理要求,2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置,故2025年基本支出经费同比减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8633.66万元,比2024年减少499.73万元,主要原因是在保障义务兵家庭优待金支出的基础上,调整减少了该项目的支出规模,使之与刚性支出更加匹配,主要用于保障优抚对象医疗、生活补助、退役士兵一次性经济补助、政府安排工作退役士兵生活补助、社保接续等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.40万元,比2024年减少0.55万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费0.90万元,比2024年减少0.05万元,主要原因是本单位厉行节俭,严格遵守中央、市、区三级关于公务接待的要求和财政过紧日子的要求,控制接待数量、标准,在保证工作正常运行的情况下,减少接待费开支;公务用车运行维护费2.50万元,比2024年减少0.50万元,主要原因是根据中央八项规定,在保证工作正常运行的情况下,减少公务出行,节约公车运行开支;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费40.74万元,比上年减少17.06万元,主要原因为区退役军人服务中心本年度独立核算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额360.00万元:政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算355.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购 360.00万元:政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算355.00万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款8633.66万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,为应急保障用车。2025年无购置车辆预算。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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