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[ 索引号 ] 1150038432241680XR/2023-00239 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 南川区卫生健康委
[ 成文日期 ] 2023-08-30 [ 发布日期 ] 2023-08-30

重庆市南川区石溪镇卫生院2022年度部门决算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

   重庆市南川区石溪镇卫生院主要负责为群众提供最基本的医疗卫生保健服务,负责辖区内的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病的预防控制。开展农村卫生诊断、疫情报告和监测,处理农村重大疫情和公共卫生突发事件;提供农村妇女、儿童、老年保健,以及健康档案的管理,并定期实施免疫接种,开展医药康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询的服务;普及健康教育知识,开展个体和群体健康管理,开展一般常见疾病、多发病和中医的基本医疗服务;提供现场急救和转诊服务;开展慢性病管理、计划生育技术服务;开展生殖保健、优生优育、避孕节育的宣传教育和孕情检查、随访服务工作;承担计划生育技术、生殖保健的咨询、指导和技术服务。 

  (二)机构设置

本单位是重庆市南川区卫生健康委员会下属二级机构属于差额拨款事业单位,内设有全科门诊、全科住院、中医科、护士站、药房、收费室、检验室、放射室、超声室、妇幼保健室、财务室、公共卫生科、防疫办公室、行政办公室14个科室。 编制人数为10人,实有人数为9人,临聘人员6人,退休人员2人

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入合计415.53  万元,较上年决算数增加40.01 万元,增长10.7%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少2022年疫情影响,医疗业务收入增加。使用非财政拨款结余 0 万元,较上年决算数增加0 万元,增长0%。年初结转和结余  0  万元,较上年决算数增加0万元,增长0  %。支出总计415.53 万元,较上年决算数增加40.01 万元,增长10.7 %,主要原因是人员工资标准提高,人员工资支出增加,2022年疫情影响,本年支出增加。结余分配  0  万元,较上年决算数增加0  万元,增长0  %。年末结转和结余  65.26  万元,较上年决算数增加  65.26    万元,增长0 %,主要原因是2022年疫情影响,医疗业务收入增加,2022年末有结余 (所有数据保留两位小数,百分比保留一位小数,下同)。

2.收入情况。2022年度收入合计415.53    万元,较上年决算数增加73.79   万元,增长21.6  %,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少、2022年疫情影响,医疗业务收入增加。其中:财政拨款收入202.25 万元,占总收入的  48.7 %;事业收入 198.25  万元,占总收入 47.7  %;经营收入  0  万元,占总收入  0  %;其他收入 15.03 万元,占总收入 3.6  %。此外,使用非财政拨款结余  0  万元,年初结转和结余 0  万元。

3.支出情况。2022年度支出合计 350.27 万元,较上年决算数减少25.25万元,下降6.7%,主要原因是2022年疫情影响,本年医疗业务支出减少,本年支出减少。其中:基本支出 349.12 万元,占总支出的 99.7%;项目支出1.15 万元,占总支出的0.3 %;经营支出  0  万元,占总支出的  0  %。此外,结余分配  0  万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余 65.26  万元,较上年决算数增加 65.26  万元,主要原因是2022年疫情影响,医疗业务收入增加,2022年末有结余 。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计  202.25  万元,与上年相比,财政拨款收入减少9.95万元,下降4.7 %,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。财政拨款支出总计减少9.95万元,下降4.7 %。与上年相比,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入202.25  万元,较上年决算数减少9.95万元,下降4.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少较年初预算数增加33.10  万元,增长19.6   %。主要原因是年初预算时只预算人员经费,基本公共卫生、基药补助等其他财政拨款由主管部门统一预算再进行二次分配。此外,年初财政拨款结转和结余  0  万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 202.25 万元,较上年决算数减少9.95万元,下降4.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加较年初预算数增加33.10  万元,增长19.6  %。主要原因是年初预算时只预算人员经费,基本公共卫生、基药补助等其他财政拨款由主管部门统一预算再进行二次分配。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余   0万元,较上年决算数增加0   万元,增长0  %,

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出11.82万元,占5.8%,较年初预算数增加2.00万元,增长20.4%,主要原因是人员工资标准提高

(2)卫生健康支出183.78万元,占90.9%,较年初预算数增加31.11万元,增长20.4%主要原因是年初预算时只预算人员经费,基本公共卫生、基药补助等其他财政拨款由主管部门统一预算再进行二次分配。

3)住房保障支出6.66万元,占3.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出  202.25  万元。其中:人员经费 121.47 万元,较上年决算数增加32.34  万元,增长  36.3  %,主要原因是工资标准提高,人员支出增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、退休职工健康休养费。公用经费 80.78 万元,较上年决算数减少36.97    万元,下降31.4  %主要原因是本年基本公共卫生支出减少,专用材料费用减少。公用经费用途主要包括办公费、专用材料。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款单位,我单位没有发生会议费和培训费。

(二)机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中特种专业技术用车1辆。

(四)政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2022年度我单位项目为卫健委统一预算再进行二次分配,绩效管理由部门统一填写。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:韦雪 023-71415460

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