一、单位基本情况
(一)职能职责
本站主要职能职责是负责南川辖区无偿献血宣传招募、临床用血的血液采集、检测、成分制备、储存、供血;医疗机构临床用血业务指导、输血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究;无偿献血法律法规宣传;无偿献血计划拟定实施和无偿献血经费管理使用。
(二)单位构成
本站是南川区卫生健康委直属的二级预算单位,属于财政全额拨款一类公益性事业单位。内设行政办公室、财务科、血源科(含成品库)、质管科、采血科(含成分制备、机采、待检库)、检验科等6个科室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2025年年初预算数1085.23万元,其中:一般公共预算拨款 906.46万元,其他收入178.77万元。收入比2024年减少11.17万元,主要是一般公共预算拨款增加182.06万元,其他收入增加178.77万元,事业收入减少372.00万元。
(二)支出预算
2025年年初预算数1085.23万元,其中:社会保障和就业支出预算79.35万元,卫生健康支出预算985.28万元,住房保障支出预算20.60万元。支出预算比2024年减少11.17万元,主要是基本支出预算减少18.02万元,项目支出预算增加6.85万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入906.46万元,一般公共预算财政拨款支出906.46万元,比2024年增加182.06万元。其中:基本支出478.38万元,比2024年减少18.02万元,主要原因是退休人员增加导致经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出428.09万元,比2024年增加200.09万元,主要原因是本年度血费收入全部缴入财政国库,纳入财政非税管理,临床用血保障支出项目经费增加423.09万元,主要用于血源宣传招募、血液采集制备检验的一次性耗材、血液产品质量控制、献血不良反应的预防和处置、采供血设备维修维护、临床用血本金退返及无偿献血业务相关支出。
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算7.00万元,和2024年无增减变化。其中:因公出国(境)费用0.00万元,和2024年无增减变化;公务接待费2.00万元,和2024年无增减变化;公务用车运行维护费5.00万元,和2024年无增减变化;公务用车购置费0.00万元,和2024年无增减变化。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额138.60万元:政府采购货物预算138.60万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。其中一般公共预算拨款政府采购0.45万元:政府采购货物预算0.45万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算;其他收入采购138.15万元:政府采购货物预算138.15万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款428.09万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中采血特种车1辆,送血特种车2辆。2025年无预算安排购置车辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:陈敏 联系方式:023-64565976