一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市南川区信访办公室是区政府工作部门,主要负责处理群众来信,接待群众来访。综合研判信访信息并开展调查研究,提出有关完善政策及解决问题的建议。承办上级转送、交办的信访事项。协调处理群众集体访和异常访。综合协调指导全区信访业务工作,提出改进和加强信访工作的意见和建议。指导全区重大决策事项社会稳定风险评估工作。着力推进信访工作法治化,提高信访工作质效,规范群众信访行为,严控到市进京走访,保障区委区政府正常办公秩序,确保全区信访工作高质量发展。完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市南川区信访办公室;重庆市南川区信访投诉受理中心(二级单位)。
单位内设综合协调科、接访办信督查科、信访稳定协调科,编制10名,其中:行政9名,机关后勤1名。目前,实有在职行政7人,机关后勤1人,其中:处级领导3人,科级4人,机关后勤1人。下设副处级事业单位1个,即:重庆市南川区信访投诉受理中心。中心内设信息统计科、信社情民意科、投诉受理科、信息调研科,事业编制13名。目前,实有在职12人,其中:六级职员1人,七级职员7人,八级职员2人,九级职员2人。即是2个独立编制机构,2个独立核算机构。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2025年年初预算数755.44万元,其中:一般公共预算拨款支出750.44万元。结转上年项目经费5万元,收入较去年增加5.39万元,主要原因是结转上年项目经费及新招录2人,人员经费公用经费相应增加。
(二)支出预算
2025年年初预算数755.44万元,其中:一般公共服务支出625.14万元,社会保障和就业支出81.10万元,卫生健康支出22.89万元,住房保障支出26.31万元。支出较去年增加5.39万元,主要原因是结转上年项目经费及新招录2人,人员经费公用经费相应增加。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入755.44万元,一般公共预算拨款行政625.14万元;比2024年增加5.39万元。其中:基本支出492.10万元。比2024年增加14.83万元,主要原因是新招录2人,人员经费公用经费相应增加。项目支出263.34万元,比2024年减少9.44万元,主要原因是厉行节约严格落实过“紧日子”要求,项目经费相应调减。
2025年我办无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.3万元,比2024年减少1.2万元。我办无因公出国(境)费用;公务接待费0.8万元,比2024年减少1.2万元,主要原因是厉行节约严格落实过“紧日子”要求,减少经费支出;公务用车运行维护费2.50万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费76.55万元;比2024年增加2.37万元,主要原因是新招录人员经费增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2025年单位政府采购预算总额3.33万元:政府采购货物预算3.33万元;其中一般公共预算拨款政府采购3.33万元:政府采购货物预算3.33万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年以部门整体绩效目标和3个项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理。涉及项目一般公共预算财政拨款263.34万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆、一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年我单位预算安排购置车辆1辆,其中应急保障用车1辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常信访工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定信访任务和目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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