一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市南川区信访办公室是区政府工作部门,主要负责处理群众来信,接待群众来访。综合研判信访信息并开展调查研究,提出有关完善政策及解决问题的建议。承办上级转送、交办的信访事项。协调处理群众集体访和异常访。综合协调指导全区信访业务工作,提出改进和加强信访工作的意见和建议。指导全区重大决策事项社会稳定风险评估工作。着力推进信访工作法治化,提高信访工作质效,规范群众信访行为,严控到市进京走访,保障区委区政府正常办公秩序,确保全区信访工作高质量发展。完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市南川区信访办公室;重庆市南川区信访投诉受理中心(二级单位)。
单位内设综合协调科、接访办信督查科、信访稳定协调科,编制10名,其中:行政9名,机关后勤1名。目前,实有在职行政7人,机关后勤1人,其中:处级领导3人,科级4人,机关后勤1人。下设副处级事业单位1个,即:重庆市南川区信访投诉受理中心。中心内设信息统计科、社情民意科、投诉受理科、信息调研科,事业编制13名。目前,实有在职12人,其中:六级职员1人,七级职员7人,八级职员2人,九级职员2人。即是2个独立编制机构,2个独立核算机构。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2026年年初预算数790.24万元,其中:一般公共预算拨款789.46万元,结转上年项目经费0.78万元,收入比2025年增加34.8万元,主要是人员经费拨款增加和项目经费上级拨款增加34.8万元。
(二)支出预算
2026年年初预算数790.24万元,其中:一般公共服务支出651.22万元,社会保障和就业支出85.23万元,卫生健康支出24.61万元,住房保障支出28.40万元;支出比2025年增加34.8万元,主要是基本支出增加27.23万元,项目支出增加7.57万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入790.24万元,一般公共预算财政拨款支出789.46万元,比2025年增加34.8万元。其中:基本支出519.33万元,比2025年增加27.23万元,主要原因是人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出270.91万元,比2025年增加7.57万元,主要原因是上级拨款增加,主要用于解决特殊疑难信访问题重点工作。
2026年我办无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算2.90万元,比2025年减少0.4万元。我办无因公出国(境)费用;公务接待费0.4万元,比2025年减少0.4万元,主要原因是厉行节约严格落实过“紧日子”要求,减少接待支出;公务用车运行维护费2.50万元,与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费80.03万元,比2025年增加3.47万元,主要原因为人员经费增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)委托业务费。2026年本单位无委托业务费。
(三)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.30万元:政府采购货物预算2.30万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.30万元:政府采购货物预算2.30万元。
(四)绩效目标设置情况。2026年以部门整体绩效目标和3个项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理。涉及项目一般公共预算财政拨款270.91万元。
(五)国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆、一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年我单位预算安排购置车辆1辆,其中应急保障用车1辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常信访工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定信访任务和目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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