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[ 索引号 ] 11500384008685526N/2022-00067 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 南川区住房城乡建委
[ 成文日期 ] 2022-08-25 [ 发布日期 ] 2022-08-25

重庆市南川区人民防空指挥信息保障中心2021年度单位决算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.起草民防工作措施,拟订防空袭建议方案,起草城市人民防空工程建设规划计划,负责落实方案和计划。

2.负责人民防空指挥场所和人民防空指挥自动化建设。承担人民防空警报网建设和日常管理的责任。

3.拟订人民防空通信、警报建设和人民防空无线电管理制度。

4.制订防护和抢险抢修方案。

5.指导群众防空组织的建立,组织民防演练和民防志愿者队伍的训练。

6.为地下空间建设兼顾人民防空功能和开发利用项目提供技术指导和协调服务。

7.负责人防系统国有资产日常管理。

8.组织人民防空工程及其他设备设施的开发利用和平战转换。

9.承办上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置。重庆市南川区人民防空指挥信息保障中心无内设机构。

(三)单位构成。重庆市南川区人民防空指挥信息保障中心编制人数2人,实有人数2人。 

(四)机构改革情况。2021年度未涉及机构改革。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

本单位2021年度收入总计39.52万元,支出总计39.52万元。收支较上年决算数增加0.08万元、增加0.2%,主要原因是公用经费提标、正常增加工资和养老医疗保险、住房公积金等。

2.收入情况。

本单位2021年度收入合计39.52万元,支出总计39.52万元。收支较上年决算数增加0.08万元、增加0.2%,主要原因是公用经费提标、正常增加工资和养老医疗保险、住房公积金等。

3.支出情况。

本单位2021年度支出合计39.52万元,支出总计39.52万元。收支较上年决算数增加0.08万元、增加0.2%,主要原因是公用经费提标、正常增加工资和养老医疗保险、住房公积金等。

4.结转结余情况。

本单位2021年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收入总计39.52万元、支出总计39.52万元。其中:一般公共预算财政拨款收入39.52万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2021年相比,财政拨款收入、支出总计各增加0.08万元、增加0.2%,主要原因是公用经费提标、正常增加工资和养老医疗保险、住房公积金等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入39.52万元,较上年决算数增加0.08万元、增加0.2%。主要原因是公用经费提标、正常增加工资和养老医疗保险、住房公积金等。

2.支出情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出39.52万元,较上年决算数增加0.08万元、增加0.2%。主要原因是公用经费提标、正常增加工资和养老医疗保险、住房公积金等。

3.结转结余情况。本单位2021年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出3.18万元,占8.0%,较年初预算数增加0.03万元,增加1.0%,主要原因是正常增加养老保险等社会保障与就业支出等。

(2)医疗卫生与计划生育支出1.30万元,占3.3%,较年初预算数增加0.01万元,增长0.8%,主要原因是正常医疗卫生与计划生育支出。

(3)城乡社区支出32.31万元,占81.8%,较年初预算数减少0.15万元,减少0.5%,主要原因是年终考核结果等次下降,绩效工资减少等。

(4)住房保障支出2.74万元,占6.9%,较年初预算数增加0.02万元,增加0.7%,主要原因是调资正常增加住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出39.52万元,较上年决算数增加0.08万元、增加0.2%,主要原因是公用经费提标、正常增加工资和养老医疗保险、住房公积金等。其中:人员经费30.05万元,较上年决算数增加0.01万元、增加0.02%,主要原因是正常增加工资和养老医疗保险、住房公积金等。人员经费用途主要包括:工资福利支出30.05万元(基本工资4.76万元、津贴补贴0.31万元、绩效工资17.44万元、基本养老保险费2.09万元、职业年金缴费1.05万元、基本医疗保险缴费1.30万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金2.74万元、医疗费0.32万元)。公用经费9.47万元,较上年决算数增加0.07万元,增长0.73%,主要原因是公用经费提标。公用经费用途主要包括商品和服务支出9.47万元(办公费3.36万元、水费0.10万元、电费0.20万元、差旅费2.74万元、会议费0.40万元、培训费0.16万元、工会经费0.45万元、福利费0.68万元、委托业务费1.38万元)。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度本单位未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位未发生“三公”经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至202112月31日,本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2021年度我单位无项目资金。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:电话023-71415607

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