一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市南川区建设综合技术中心为区住建委下属全额拨款事业单位,主要负责对全区房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全进行技术指导。根据有关法律法规和文件规定,对在建工程施工质量进行抽查以及对进场的建筑材料进行检查和抽样检测。
(二)机构设置
重庆市南川区建设综合技术中心为区住建委下属全额拨款事业单位,无内设机构。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。
2024年度收入合计432.56万元,较上年决算数减少3.39万元,下降0.8%,主要原因一是人员减少2人,厉行节约,公用经费减少,二是项目经费中专用设备维修、保养、鉴定费建设减少。使用非财政拨款结余0万元,与上年决算数持平。年初结转和结余0 万元,与上年决算数持平。支出总计432.56万元,较上年决算数减少3.39万元,下降0.8%,主要原因一是人员减少2人,厉行节约,公用经费减少,二是项目经费中专用设备维修、保养、鉴定费建设减少。结余分配0万元,与上年决算数持平。年末结转和结余0万元,与上年决算数持平。
2.收入情况。
2024年度收入合计432.56万元,较上年决算数减少3.39万元,下降0.8%,主要原因一是人员减少2人,厉行节约,公用经费减少,二是项目经费中专用设备维修、保养、鉴定费建设减少。其中:财政拨款收入432.56万元,占总收入的100%;事业收入0万元,占总收入 0%;经营收入0万元,占总收入0%;其他收入 0万元,占总收入0.0 %。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。
2024年度支出合计432.56万元,较上年决算数减少3.39万元,下降0.8%,主要原因一是人员减少2人,厉行节约,公用经费减少,二是项目经费中专用设备维修、保养、鉴定费建设减少。其中:基本支出412.56万元,占总支出的95.4%;项目支出20万元,占总支出的4.6%;经营支出0万元,占总支出的0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。
2024年度年末结转和结余0万元,与上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计432.56万元,与上年相比,财政拨款收入减少3.39万元,下降0.8 %,主要原因一是人员减少2人,厉行节约,公用经费减少,二是项目经费中专用设备维修、保养、鉴定费建设减少。财政拨款支出总计减少3.39万元,与上年相比下降0.8%,主要原因一是人员减少2人,厉行节约,公用经费减少,二是项目经费中专用设备维修、保养、鉴定费建设减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入432.56万元,较上年决算数减少3.39万元,下降0.8 %。主要原因是人员经费预算减少。较年初预算数增加21.51万元,增长5.2%。主要原因人员经费调整。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出432.56万元,较上年决算数减少3.39万元,下降0.8 %。主要原因主要原因是人员经费预算减少。较年初预算数增加21.51万元,增长5.2%。主要原因是人员经费调整。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数持平。
4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障和就业支出70.38万元,占16.3%,较年初预算数增加19.81万元,增长39.2%,主要原因是主要原因增加职业年金、养老保险等社会保障与就业支出等。。
(2)卫生健康支出17.80万元,占4.1%,较年初预算数无增减,主要原因是缴费基数标准调整。
(3)城乡社区支出326.68万元,占75.5%,较年初预算数增加1.71万元,增长0.5%,主要原因是项目经费增加。
(4)住房保障支出17.71万元,占4.1%,较年初预算数无增减,主要原因是住房公积金缴纳基数未发生变化。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出412.56万元。其中:人员经费358.22万元,较上年决算数增加23.67万元,增长7.1%,主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、对个人和家庭的补助。公用经费54.34万元,与2023年度相比,减少15.06万元,下降21.7%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神、厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、劳务费等费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
本单位2024年度本单位未发生“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度本单位未发生“三公”经费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
本单位2024年度本单位未发生“三公”经费支出。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2万元,与上年度相比,增加1.60万元,增长400%,主要原因是2024年度召开会议次数增加,成本增加。本年度培训费支出4.21万元,与2023年度相比,减少0.38万元,下降8.3%,主要原因是减少线下会议次数,压缩会议成本。本年度差旅费支出18.70万元,与2023年度相比,减少1.80万元,下降8.8%,主要原因是员工出差次数减少,成本降低。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内
(三)国有资产占用情况说明
本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
单位自评情况。
根据预算绩效管理要求,本单位对1个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金20万元。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71415607