一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。负责规范城乡建设管理秩序。指导乡镇(街道)村镇建设工作。
2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。
3.负责房地产行业的监督管理。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。
4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理,负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置,负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。负责建设工程消防设计审查验收及防雷工作。监督实施地方工程造价定额。
5.负责住房保障工作。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。
6.统筹推进城市基础设施建设工作。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。
7.负责城市提升工作的全面统筹,强化统筹职责,提升统筹能力。负责城市管线的综合管理,建立城市管线综合管理协调机制,统筹城市综合管廊建设与管理。
8.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导乡镇(街道)排水与污水处理管理工作。
9.负责重点工程建设监督管理。负责或参与重点工程施工管理和突发事件的处理。参与重点工程建设的目标考核。参与重点工程的统计和信息发布工作。
10.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。
11.指导村镇建设。拟订村镇建设政策并监督实施。负责指导农村基础设施和公共服务设施建设。指导村镇建设试点工作,指导国家特色小镇、市级中心镇和区级重点镇建设和管理。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和危房改造工作。
12.负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。贯彻执行工程建设地方标准。推进建筑产业现代化,负责工程建设标准化工作。
13.负责绿色建筑与建筑节能管理。负责建筑节能审查。管理建筑能效测评标识。指导公共建筑节能监管体系建设。指导既有建筑节能改造和可再生能源建筑应用。负责推进绿色建筑工作。指导新型建材、环保建材和建筑机械与设备等的认证、研发,指导墙体材料革新工作。
14.负责住房和城建档案管理。负责制定本系统教育规划和人才规划,指导和管理建设岗位培训和人才培训工作。参与建筑工程专业技术职称初评审和本系统智力引进工作。开展相关领域交流与合作。
15.负责住房城乡建设领域综合行政执法,具体交由相关行政执法队伍承担,并以部门名义统一执法。
16.负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。
17.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市南川区住房和城乡建设委员会设8个内设科(室),分别是办公室、行政审批服务科、建筑管理科、住房建设保障科(房地产开发办公室)、村镇建设科、质量安全科、物业监督管理科、建设工程消防管理科。下设直属事业单位4个,分别是重庆市南川区城市建设档案馆、重庆市南川区建设工程综合技术中心、重庆市南川区城市管线综合事务中心、重庆市南川区住房保障中心,均为正科级单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2026年年初预算数69980.05万元,其中:一般公共预算拨款45427.49万元,政府性基金预算拨款24552.56万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0元,其他收入0万元;收入较去年增加15211.99万元,主要是一般公共预算资金较上年增加9340.57万元。政府性基金拨款结转数较上年增加13614.96万元。
(二)支出预算
2026年年初预算数69980.05万元,其中:社会保障和就业支出337.89万元,卫生健康支出74.28万元,节能环保支出10194.74万元,城乡社区支出28477.11万元,资源勘探工业信息等支出0.04万元、住房保障支出28496万元、其他支出2400万元。支出较去年增加15211.99万元,主要是基本支出增加97.05万元,项目支出增加15114.94万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入45427.49万元,一般公共预算财政拨款支出45427.49万元,比2025年增加1597.03万元。其中:基本支出1658.65万元,比2025年增加97.05万元,主要原因是人员经费调标,主要用于保障单位日常运转,在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员健康修养费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出43768.84万元,比2025年增加1499.98万元,主要原因是新增城区污水处理厂生活污水处理专项资金,主要用于城区污水收集处理等重点工作。
2026年政府性基金预算收入24552.56万元, 政府性基金预算支出24552.56万元,比2025年增加1364.96万元,主要原因是上年结转资金增加13614.96万元、本年减少东部组团燃气管网更新改造工程等项目支出12250万元。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算14万元,比2025年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费2万元,与2025年持平;公务用车运行维护费12万元,比2025年减少2万元,主要原因是厉行节约,缩减公务用车开支;公务用车购置费0万元,与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费220.67万元,比上年增加140.96万元,主要原因本年培训及会议活动预算安排增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)委托业务费。2026年委托业务费1.7万元,比上年增加1.7万元,主要原因为新增第三方开展专业技术培训。
(三)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.5万元:政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购4.5万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)绩效目标设置情况。2026年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理。
(五)国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日,所属各预算单位固定资产金额770.49万元,分布构成情况为:房屋46246.7平方米,车辆 4辆,土地0平方米,单价在20万元以上的设备0台。2026年拟购置固定资产4.5万元,主要是电脑、打印机、复印机、办公桌椅等。
部门预算公开联系人:税静 联系方式:023-71415607