一、单位基本情况
(一)职能职责
1、负责统筹、指导、协调和督促全区招商引资和投资促进工作。
2、负责全区招商投资促进工作的考核、全区招商项目的督查、督办、协调解决招商重大问题,全区招商投资促进数据的统计、分析和汇总上报工作。
3、负责制定全区招商投资促进发展规划、年度工作计划、拟定招商引资优惠政策并组织实施,编制全区性的招商引资宣传、推介资料。
4、负责建立全区招商项目库,统筹管理招商项目,组织参与全区招商引资项目的跟踪、认证、洽谈和签约。
5、推动地区经济交流与合作,对外援助业务,指导协调外商投资促进工作。
(二)单位构成
重庆市南川区招商投资促进局是区政府工作部门,为正处级。重庆市南川区招商投资促进局核定行政编制9名,设局长1名,副局长2名,科级领导职数3名。下设内设机构3个,其中分别是办公室、招商科、投资促进科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2026年年初预算数592.39万元,其中:一般公共预算拨款592.39万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加38.49万元,主要是一般公共预算拨款经费拨款增加38.49万元。
(二)支出预算
2026年年初预算数592.39万元,其中:一般公共服务支出540.58万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出25.56万元,卫生健康支出11.93万元,住房保障支出14.32万元;支出较去年增加38.49万元,主要是基本支出增加68.49万元,项目支出减少30.00万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入592.39万元,一般公共预算财政拨款支出592.39万元,比2025年增加38.49万元。其中:基本支出222.39万元,比2025年增加68.49万元,主要原因是本年度纳入预算编制人数比上年增加2人,与人员经费相关的费用相应增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出370.00万元,比2025年减少30.00万元,主要原因是政策下达金额较去年有所缩减。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算107.40万元,比2025年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元;公务接待费94.00万元,比2025年减少0万元;公务用车运行维护费13.40万元,比2025年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费40.88万元,比上年增加8.82万元,主要原因为本年度纳入预算编制人数比上年增加2人,与公用定额相关的费用相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)委托业务费。2026年委托业务费45.00万元,比上年增加30.00万元,主要原因为新增两江新区国贸中心固定展馆费用30.00万元。
(三)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.87万元:政府采购货物预算0.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.87万元:政府采购货物预算0.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款370.00万元。
(五)国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:李悦 联系方式:15736156352