一、单位基本情况
(一)职能职责
1、负责编撰招商引资宣传推介资料;协调推进招商项目的策划、包装等前期工作。
2、承担工业招商引资工作,配合、协调其他领域招商引资工作;组织实施全区招商引资培训工作,管理驻外招商机构和人员。
3、负责全区招商引资项目库项目的征集、筛选、整理、编印和信息发布;承担招商项目信息收集、项目洽谈、项目签约服务和客商接待等工作。
4、为客商提供政策咨询、手续代办、项目建设等服务工作。
5、协调落实入驻企业招商引资优惠政策。
6、负责清理未履行协议或履约情况差的企业,提出处理意见并按规定报审。
7、承办上级交办的其他工作。
(二)单位构成
重庆市南川区招商发展中心为区招商投资局管理的正处级事业单位。
重庆市南川区招商发展中心核定事业编制16名,设主任1名,副主任2名,内设机构科级领导职数5名。下设内设机构3个,其中分别是招商一科、招商二科、企业服务科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2026年年初预算数340.79万元,其中:一般公共预算拨款340.79万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年减少6.05万元,主要是一般公共预算拨款经费拨款减少6.05万元。
(二)支出预算
2026年年初预算数340.79万元,其中:一般公共服务支出252.33万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出45.81万元,卫生健康支出19.65万元,住房保障支出23.00万元;支出较去年减少6.05万元,主要是基本支出减少6.05万元,项目支出减少0万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入340.79万元,一般公共预算财政拨款支出340.79万元,比2025年减少6.05万元。其中:基本支出340.79万元,比2025年减少6.05万元,主要原因是本年度纳入预算编制人员的人员结构与去年不一样,相应的工资基数标准减少,对应的工资、社会保障缴费、公积金等相应减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2025年减少0万元。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,比2025年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元;公务接待费0万元,比2025年减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比2025年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费57.47万元,比上年减少2.45万元,主要原因为本年度纳入预算编制人员的人员结构与去年不一样,相应的工资基数标准减少,对应公用定额减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)委托业务费。2026年委托业务费0万元,比上年增加0万元。
(三)政府采购情况。2026年无政府采购预算。
(四)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。
(五)国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日,本单位共有车辆0辆。2026年预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:李悦 联系方式:15736156352