一、单位基本情况
(一)职能职责
(1)贯彻执行政务服务工作有关法律法规、方针政策,完善和创新相关工作机制。
(2)负责牵头推进“放管服”改革、行政审批制度改革等政府职能转变工作。
(3)负责全区政务服务的协调、指导、监督、考核等工作。
(4)负责组织实施全区政务服务“一网通办”工作。
(5)负责统筹推进区、乡镇(街道)、村(社区)三级政务服务工作。
(6)负责牵头全区“互联网+督查”等“民呼我为”平台的管理、指导工作。
(7)负责机关及所属事业单位党建工作。
(8)完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市南川区政务服务管理办公室是区政府工作部门,为正处级。内设综合科、政务服务科、行政效能科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2026年年初预算数553.11万元,其中:一般公共预算拨款553.11万元;收入较去年或减少174.71万元,主要是“一窗综办”项目改造完成,区公共投资建设项目工程价款结算管理经费转移到其他单位,项目经费拨款减少174.71万元。
(二)支出预算
2026年年初预算数553.11万元,其中:一般公共服务支出492.39万元,社会保障和就业支出28.84万元,卫生健康支出11.05万元,住房保障支出13.24万元,上年结转结余资金7.59万元;支出较去年减少174.71万元,主要是基本支出减少36.18万元,项目支出减少138.53万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入553.11万元,一般公共预算财政拨款支出553.11 万元,比2025年减少174.71万元。其中:基本支出200.63万元,比2025年减少36.18万元,主要原因是单位人员编制调整,人员经费减少;严格落实过紧日子要求,严控公用经费支出,故而减少了基本支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出352.47万元,比2025年减少130.95万元,主要原因是“一窗综办”项目改造完成,区公共投资建设项目工程价款结算管理经费转移到其他单位,相应的项目经费减少。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算2.5万元,比2025年减少0.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费0万元,比2025年减少0.1万元,主要原因是严格控制接待标准,减少接待次数;公务用车运行维护费2.5万元,与2025年持平,;公务用车购置费0万元,与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费33.59万元,比上年或减少5.83万元,主要原因为厉行节约,减少办公用品和水电费支出;主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)委托业务费。2026年委托业务费25万元,比上年减少25.29万元,主要原因为“一窗综办”项目改造完成,区公共投资建设项目工程价款结算管理经费转移到其他单位,政务服务平台建设基本完善,有关经费减少。
(三)政府采购情况。所属各预算单位2026年无政府采购预算。
(四)绩效目标设置情况。2026年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款553.11万元。
(五)国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日,本单位固定资产金额161.37万元,分布构成情况为:车辆 1 辆,单价在20万元以上的设备0台。2026年无拟购置固定资产计划。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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