一、单位基本情况
(一)职能职责
(1)贯彻执行国家、市、区“放管服”改革方面的方针政策、法律法规。
(2)负责全区一体化政务服务平台、网上政务服务大厅的运行维护和应用管理工作。
(3)负责区、乡镇(街道)、村(社区)三级政务服务平台的标准化建设;负责全区三级政务服务平台管理人员业务培训工作。
(4)负责全区电子证照共享服务系统的建设、管理和维护。
(5)负责全区政务服务“好差评”系统的建设、应用和管理。
(6)负责全区“互联网+监管”系统的运行维护、业务管理和系统管理人员培训工作。
(7)负责行政服务中心的信息化建设、管理和日常维护工作。
(8)负责行政服务中心各窗口日常管理考核。
(9)负责对区、乡镇(街道)、村(社区)三级“互联网+督查”平台的运行管理、业务指导和工作考核。
(10)承办上级交办的其他工作。
(二)单位构成
重庆市南川区行政服务中心为重庆市南川区政务服务管理办公室管理的副处级事业单位,经费形式为财政全额拨款。内设电子政务科、服务推进科、基层指导督查科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2026年年初预算数235.53万元,其中:一般公共预算拨款235.53万元。收入较去年或减少3.41万元,主要是单位有职工退休,基本支出经费拨款减少3.41万元。
(二)支出预算
2026年年初预算数235.53万元,其中:一般公共服务支出168.39万元,社会保障和就业支出39.41万元,卫生健康支出12.65万元,住房保障支出15.08万元;支出较去年减少3.41万元,主要是基本支出或减少3.41万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入235.53万元,一般公共预算财政拨款支出235.53万元,比2025年或减少3.41万元。其中:基本支出235.53万元,比2025年增加或减少3.41万元,主要原因是基本支出减少,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年无“三公”经费预算。比2025年减少0.2万元。其中:公务接待费比2025年减少0.2万元,主要原因是规范公务接待标准和范围,减少不必要的接待活动,严格控制接待费用支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费39.08万元,比上年或减少1.09万元,主要原因为倡导节约用水用电,降低水电费用支出;主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)委托业务费。2026年无委托业务费,较上年无变化。
(三)政府采购情况。本单位2026年无政府采购预算。
(四)绩效目标设置情况。2026年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款235.53万元。
(五)国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。2025年预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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