一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责产业发展和产业引导相关事务性工作,促进产业经济发展;
2.负责产业培育、产业项目储备、产业结构调整、产业招商、产业化经营指导;
3.负责农业农村和乡村振兴领域的服务性工作,承担林业、水利服务工作;
4.完成党委、政府交办的其他任务。
(二)单位构成
我单位事业编制10名,实有在编人员9人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2025年年初预算数193.8万元,其中:一般公共预算拨款193.8万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入比2024年增加193.8万元,主要是一般公共预算拨款增加193.8万元。
(二)支出预算
2025年年初预算数193.8万元,其中:社会保障和就业支出预算32.65万元,卫生健康支出预算8.45万元,农林水支出预算144.1万元,住房保障支出预算8.61万元。支出预算比2024年增加193.8万元,主要是基本支出预算增加193.8万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入193.8万元,一般公共预算财政拨款支出193.8万元,比2024年增加193.8万元。其中:基本支出193.8万元,比2024年增加193.8万元,主要原因是按照预算管理要求,2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置,本单位自2025年预算编制起新设,故2024年无单独预算;主要保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2024年度一致。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0.49万元,比2024年增加0.49万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年度一致;公务接待费0.49万元,比2024年增加0.49万元,主要原因是按照预算管理要求,2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置,本单位自2025年预算编制起新设,故2024年无单独预算;公务用车运行维护费0万元,与2024年度一致;公务用车购置费0万元,与2024年度一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。
我单位2025年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。
我单位2025年无项目支出预算。
(四)国有资产占有使用情况。
截止2024年12月31日,本单位共有车辆0辆。2025年预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:吴胜东 联系方式:023-71470009