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[ 索引号 ] 1150038400868577XE/2023-00057 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 南川区德隆镇
[ 成文日期 ] 2023-08-30 [ 发布日期 ] 2023-08-30

重庆市南川区德隆镇人民政府2022年度部门决算情况说明


一、部门(单位)基本情况

(一)职能职责

部门现行职能:社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

主要职责:执行上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

2022年独立编制机构数6个,其中行政1个,事业5个,分别为重庆市南川区德隆镇农业服务中心、重庆市南川区德隆镇文化服务中心、重庆市南川区德隆镇劳动就业和社会保障所、重庆市南川区德隆镇综合行政执法大队、重庆市南川区德隆镇退役军人服务站。

二、部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计1201.87万元,较上年决算数增加137.15万元,增12.9%,主要原因是本年度薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加村委会及本土人才人员薪资调整;新增污水管网运维经费、临时救助资金、三支一扶人员项目经费等项目资金。本部门无非财政拨款结余和年初结转和结余。支出总计1201.87万元,较上年决算数增加137.15万元,增12.9%主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委会及本土人才人员薪资调整本部门无结余分配年末结转和结余

2.收入情况

2022度收入合计1201.87万元,较上年决算数增加137.15万元,增12.9%主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委会及本土人才人员薪资调整。其中:财政拨款收入1201.15万元,占总收入的99.9%;其他收入0.72万元,占总收入0.1%

3.支出情况。

2022年度支出合计1201.87万元,较上年决算数增加137.15万元,增长12.9%主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委会及本土人才人员薪资调整其中:基本支出865.6万元,占总支出的72.0%;项目支出336.28万元,占总支出的28.0%

4.结转结余情况。

本部门2022年度无年末结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1201.15万元,与上年相比,财政拨款收入增加192.14万元,增长19.4%主要原因薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委会及本土人才人员薪资调整财政拨款支出总计增加137.15万元,增长12.9%。与上年相比,主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委会及本土人才人员薪资调整

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1181.15万元,较上年决算数增加192.14万元,增长19.4 %主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委会及本土人才人员薪资调整较年初预算数增加260.98万元,增长22.0%主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委会及本土人才人员薪资调整和增加了农村环境整治项目污水管网运维经费、临时救助资金、“三支一扶人员项目

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1181.15万元,较上年决算数增加192.14万元,增长或下降19.4%主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委会及本土人才人员薪资调整和增加了农村环境整治项目污水管网运维经费、临时救助资金、三支一扶人员项目较年初预算数增加270.98万元,增长29.8%主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加、追加了村委会及本土人才人员薪资调整和增加了农村环境整治项目污水管网运维经费、临时救助资金、三支一扶人员项目

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出762.82万元,占64.6%,较年初预算数增加135.58万元,增长21.6%主要原因是人员正常调资、养老保险和职业年金缴费基数增加调整增加了人大会议、监督,市场监督管理等事务

2文化旅游体育与传媒支出8.5万元,占0.7%,较年初预算数增加8.5万元,增长100%,主要原因是增加2022年公共文化服务体系建设资金4万元,增加两馆一站免费开放配套经费4.5万元,导致费用增加

3社会保障和就业支出99.72万元,占8.5%,较年初预算数增加27.42万元,增长37.9%主要原因是养老保险和职业年金缴费基数增加社保费用增加

4卫生健康支出26.7万元,占2.3%,较年初预算数增加2.78万元,增长11.6%,主要原因是职工干部社会保险基数调整导致费用增加

5城乡社区支出4.5万元,占0.4%,较年初预算数增加4.5万元,增长100%,主要原因是增加农村生活垃圾治理奖补资金4.5万元导致费用增加

6农林水支出226.1万元,占19.2%,较年初预算数增加88.32万元,增长64.1%,主要原因是村社干部补贴调标、增加集镇管护及应急管理资金、农业生产救灾资金等导致费用增加

7住房保障支出52.78万元,占4.5%,较年初预算数增加3.88万元,增长7.9%,主要原因是职工干部薪资调整,公积金缴存基数调整导致费用增加

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出865.59万元。其中:人员经费681.35万元,较上年决算数增加100.24万元,增长17.2%主要原因是薪资上调、养老保险和职业年金缴费基数增加调整。人员经费用途主要包括职工工资、津贴、奖金、社会保障、住房公积金等公用经费184.24万元,较上年决算数增加2.49万元,增长1.4%主要原因是人员调入相应办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入20万元,较上年决算数减少55万元,下降73.3 %,主要原因是本年度新增污水管网运维费用10万元,减少彩票公益金65万元。本年支出20万元,较上年决算数减少55万元,下降73.3%,主要原因是本年度新增污水管网运维费用10万元,减少彩票公益金65万元

  (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出总计9.12万元,较年初预算数减少0.03万元,下降0.3%,较上年支出数减少0.32万元,下降0.3%主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我镇严格落实公车使用规定,严禁公车私用,同时务用车更换为电动车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降

(二)“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门未发生因公出国(境)费用

2022年度本部门未发生公务车购置费

公务车运行维护费5.14万元,主要用于机要文件交换、市区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加或减少0.01万元,下降0.2%主要原因是我镇严格落实公车使用规定,严禁公车私用公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.03万元,下降0.6%,主要原因是务用车更换为电动车运维经费减少

公务接待费3.98万元,主要用于接待市、区相关部门来镇检查指导工作、招商引资、周边乡镇接洽工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.5%,较上年支出数减少0.002万元,下降0.05%主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,降低公务接待费

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待190批次880人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费45.22元,车均购置费0万元,车均维护费1.29万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.3万元,较上年决算数增加0.1万元,增长4.8%,主要原因是因疫情防控、森林防火工作部署导致会议费增加。本年度培训费支出3.5万元,较上年决算数增加2.9万元,增599.1%,主要原因是本年度因疫情防控全民核酸,培训次数增加

(二)机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出113.34元,关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、培训费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加3.27万元,增幅2.9%,主要原因2022年人员晋升,公务交通补贴、福利费教育费增加。

(三)国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆,其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我对部门整体的25个项目开展了绩效自评,其中:以填报自评表形式开展自评25项,涉及资金336.27万元。从评价情况来看,25个项目绩效自评总体得分在90分以上,评价结论为优;绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表详见:2022年度部门整体绩效自评表和二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:李松,023-71493077

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