一、单位基本情况
(一)职能职责
部门现行职能:社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。
部门主要职责:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)单位构成
设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公
室、民生服务办公室、平安法治办公室等5个内设机构。重庆市南川区古花镇机关行政编制18名,科级领导职数6名。机关后勤服务人员事业编制1名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2026年年初预算数935.47万元,其中:一般公共预算拨款935.47万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入比2025年增加99.11万元,主要是一般公共服务支出拨款增加30.04万元;社会保障和就业支出拨款增加19.37万元;卫生健康支出拨款增加2.47万元;农林水支出拨款增加44.34万元;住房保障支出拨款增加2.9万元。
(二)支出预算
2026年年初预算数935.47万元,其中:一般公共服务支出预算442.03万元,社会保障和就业支出预算101.19万元,卫生健康支出预算29.6万元,农林水支出预算327.11万元,住房保障支出预算35.54万元。支出预算比2025年增加99.11万元,主要是基本支出预算增加42.21万元,项目支出预算增加56.9万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入935.47万元,一般公共预算财政拨款支出935.47万元,比2025年增加99.11万元。其中:基本支出564.57万元,比2025年增加42.21 万元,主要原因是工资保险公积金调标,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出370.9万元,比2025年增加56.9万元,主要原因是村干部、本土人才生活补贴调标增加预算,主要用于人大会议、人大监督、乡镇工作、村级党组织活动、村社区干部补贴、遗属人员生活补贴和办公等重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算6.9万元,比2025年减少5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平,主要原因是无因公出国(境);公务接待费3万元,比2025年减少5万元,主要原因是严格公务接待标准;公务用车运行维护费 3.9万元,与2025年持平,主要原因是因数据四舍五入实际数据比2025年少;公务用车购置费0万元,比2025年减持平;主要原因是无公务用车采购计划。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费93.04万元,比上年增加7.33万元,主要原因为机关运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)委托业务费。2026年委托业务费0万元,与上年保持不变。
(三)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.9万元:政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.9万元:政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款935.47万元。
(五)国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 辆。2026年预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:魏茜 联系方式:023-71637062