一、单位基本情况
(一)职能职责
部门现行的职能职责:经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、公共安全职能。
主要职责:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)单位构成
独立编制机构数1个,重庆市南川区木凉镇人民政府(本级),下设5个内设机构,分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2025年年初预算数824.59万元,其中:一般公共预算资金824.59万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,其他收入0万元。收入比2024年减少23.96万元,主要是按照预算管理要求,2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置,故2025年一般公共预算拨款同比减少。
(二)支出预算
2025年年初预算数824.59万元,其中:一般公共服务支出预算381.1万元,社会保障和就业支出79.17万元,卫生健康支出26.04万元,农林水支出307.01万元,住房保障支出31.26万元;支出预算比2024年减少23.96万元,主要是按照预算管理要求,2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置,故2025年一般公共预算支出同比减少。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入824.59万元,一般公共预算财政拨款支出824.59万元,比2024年减少23.96万元。其中:基本支出492.27万元,比2024年减少223.92万元,主要原因是按照预算管理要求,2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置,故2025年一般公共预算支出同比减少;项目支出332.32万元,比2024年增加199.95万元,主要原因是上年结转农村综合改革项目、松材线虫除治等项目资金,主要用于农村综合改革项目、人居环境整治、松材线虫除治、人大事务、人大会议、人大监督、村(社区)组织运转、本土人才补贴、党的建设、集镇管理等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算7.5万元,比2024年增加4.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年一致;公务接待费2万元,比2024年增加2万元,主要原因是2024年初未预算公务接待费支出,2025年根据单位实际需求增加年初预算;公务用车运行维护费5.5万元,其中根据车辆编制预算经费2.5万元,定额公用经费中编制费用3万元,总费用较上年增加2.5万元,主要原因是现有公务用车使用时间较长,故障频发,用于车辆日常维修维护保险费等;公务用车购置费0万元,与2024年一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费83.26万元,比上年减少31.14万元,主要原因为按照预算管理要求,2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.9万元:政府采购货物预算0.9万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.9万元:政府采购货物预算0.9万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款332.32万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中一般公务用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。2025年预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:游贤玉 联系方式:023-71633002