一、单位基本情况
民主镇属区级直属乡镇。
(一)职能职责
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,组织实施上级党组织的决议、决定,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务顺利完成。
2、讨论决定镇村建设、镇村管理、镇村服务,经济发展、精神文明建设、社会治安综合治理等涉及改革、发展、稳定的重大问题。研究决定本镇集镇管理、镇村建设和区域经济发展等方面的重大问题。
3、领导镇工会、共青团、妇联等组织,支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织依靠法律和各自章程充分行使职权,协调好辖区内各方面的关系。
4、坚持党管干部原则,按照干部管理权限,做好干部的教育、培养、考核、选拔和监督管理工作。负责对村委会工作人员的教育和管理,对上级派驻镇机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。
5、加强党组织的自身建设,搞好党员的教育和管理,做好发展党员工作,加强基层党组织建设,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。对辖区内新的经济组织加强政治领导。
6、领导镇村的思想政治工作和精神文明建设,协调指导镇村单位党组织和在职党员积极参加镇村建设。
7、严格执行党的纪律,加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争。
8、完成上级交办的其他任务。
(二)单位构成
独立编制机构数6个,其中行政1个,事业5个,分别为重庆市南川区民主镇农业服务中心、重庆市南川区民主镇文化服务中心、重庆市南川区民主镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南川区民主镇退役军人服务站、重庆市南川区民主镇综合行政执法大队。编制人员为32人,行政编制17人,事业编制15人(农业服务中心6人、文化服务中心2人、劳动就业和社会保障服务所3人、退役军人服务站2人、综合行政执法大队2人)
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2024年年初预算数1002.63万元,其中:一般公共预算拨款1002.63万元;收入比2023年减少2.85万元,主要是人员类拨款增加30.07万元、公用经费拨款减少35.64万元、项目经费拨款增加2.72万元。
(二)支出预算
2024年年初预算数1002.63万元,其中:一般公共服务支出645.54万元,文化旅游体育与传媒支出4万元,社会保障和就业支出127.92万元,卫生健康支出40.78万元,农林水支出138.23万元,住房保障支出46.16万元;支出较去年减少2.85万元,主要是基本支出减少5.57万元,项目支出增加2.72万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1002.63万元,一般公共预算财政拨款支出1002.63万元,比2023年减少2.85万元。其中:基本支出828.25万元,比2023年减少5.57万元,主要原因是在职人员较2023年增加1人,在职人员工资、社会保险基数调标,增加残疾人就业保障金及未休年休假报酬,定额公用经费标准减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出174.38万元,比2023年增加2.72万元,主要原因是新增“三支一扶”人员经费,乡镇(街道)人大工作经费、村(社区)运转经费、本土人才补贴标准提高,减少农村厕所改革、困难群众救助、商贸中心改造等项目,主要用于人大会议、人大监督、村级党组织活动、村社区干部、本土人才、企业老复员军人生活补贴、“三支一扶”生活补贴和村社办公等重点工作。
民主镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算8万元,比2023年减少2.9万元。其中:因公出国(境)费用0万元,和2023年一致;公务接待费3万元,比2023年减少1.9万元,主要原因是我单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费下降;公务用车运行维护费5万元,比2023年减少1万元,主要原因是我单位严格落实公车使用规定,严控公车运行维护费,同时租赁社区巡逻车,公车运行维护成本下降;公务用车购置费0万元,和2023年一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费85.52万元,比上年减少22.05万元,主要原因为定额公用经费标准减少;主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。民主镇人民政府2024年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2024年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1002.63万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。2024年预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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