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[ 索引号 ] 115003840086858682/2019-00011 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 南川区山王坪镇
[ 成文日期 ] 2019-08-26 [ 发布日期 ] 2019-08-26

重庆市南川区山王坪镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责:社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

(二)机构设置:2018年独立编制机构数5个,其中行政1个、事业4个,分别为农业服务中心、文广电视站、村镇建设管理站、社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计934.21万元,支出总计934.21万元。收支较上年决算数增加251.06万元、增长36.75%,主要原因是办公经费增加、人员调资、体制结算补助增加、退休人员死亡抚恤金、增加一事一议项目奖补资金、村社干部调资等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计934.21万元,较上年决算增加251.06万元,增长36.75%,主要原因是人员调资、体制结算补助增加、退休人员死亡抚恤金、增加一事一议项目奖补资金、村社干部调资等。其中:财政拨款收入872.82万元,占93.43%;其他收入61.39万元,占6.57%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计934.21万元,较上年决算数增加251.06万元,增长36.75%,主要原因是办公经费增加、人员调资、退休人员死亡抚恤金、增加一事一议项目奖补资金、村社干部调资等。其中:基本支出619.79万元,占66.34%;项目支出314.41万元,占33.66%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,于上年一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入872.82万元,较上年决算数增加189.67万元,增长27.76%。主要原因是人员调资、体制结算补助增加、退休人员死亡抚恤金、增加一事一议项目奖补资金等。较年初预算数增加284.75万元,增长48.42%。主要原因是办公经费增加、人员调资、退休人员死亡抚恤金、增加一事一议项目奖补资金、村社干部调资等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出872.82万元,较上年决算数增加189.67万元,增长27.76%。主要原因是办公经费增加、人员调资、退休人员死亡抚恤金、增加一事一议项目奖补资金等。较年初预算数增加284.75万元,增长48.42%。主要原因是人员调资、退休人员死亡抚恤金、增加一事一议项目奖补资金、村社干部调资等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,于上年保持一致。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出358.10万元,占41.03%,较年初预算数增加89.50万元,增长33.32%,主要原因是人员调资,办公经费增加。

(2)文化体育与传媒支出37.35万元,占4.28%,较年初预算数增加2.49万元,增长7.14%,主要原因是人员调资,办公经费增加。

(3)社会保障与就业支出125.12万元,占14.34%,较年初预算数增加27.17万元,增长27.74%,主要原因是退休人员死亡,增加死亡抚恤金。

(4)医疗卫生与计划生育支出22.26万元,占2.55%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(5)城乡社区支出11.44万元,占1.31%,较年初预算数增加0.90万元,增长8.54%,主要原因是人员调资,办公费增加。

(6)农林水支出281.41万元,占32.24%,较年初预算数增加164.69万元,增长141.10%,主要原因是人员调资,办公费增加,年中增加一事一议项目奖补资金,村社干部调资。

(7)住房保障支出37.14万元,占4.26%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出558.41万元。其中:人员经费476.49万元,较上年决算数增加65.58万元,增长15.96%,主要原因是人员调资、办公经费增加、退休人员死亡抚恤金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利、退休费、医疗费、奖励金、死亡抚恤金、住房公积金。公用经费81.91万元,较上年决算数增加33.41万元,增长68.89%,主要原因是办公费增加,公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计17.89万元,较年初预算数减少0.11万元,下降0.61%,主要原因是较上年支出数减少2.46万元,下降12.09%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年年末减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(二)三公经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,与上年保持一致。

公务车购置费0.00万元,与上年保持一致。

公务车运行维护费8.94万元,主要用于主要用于政府日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降0.67%,主要原因是今年年末减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.06万元,下降0.67%,主要原因是今年年末减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费8.95万元,主要用于接待招商引资、区内外单位前来考察交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降0.56%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。较上年支出数减少2.40万元,下降21.15%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(三)三公经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待230批次2,240人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费39.95元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出49.76万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加17.89万元,增长56.13%,主要原因是人员增加,办公费增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额10.00万元,其中:2018年度本部门政府采购支出总额10.00万元,其中:政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公空调、电脑、打印机、复印机、办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对17个项目开展了绩效自评,涉及资金238.87 万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元,从评价情况来看,我镇2018年度纳入绩效评价范围的项目共17个,全年预算数总量238.87万元,其中财政资金238.87万元;全年执行数总量217.87万元,其中财政资金217.87万元。对村级一事一议的补助42万元,山王坪村社道硬化一事一议财政奖补项目,因气候原因,地理环境复杂,截止2018年12月底工程完成50%,所以全年执行数比全年预算数少21万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71463000

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