一、单位基本情况
(一)职能职责
生态环境、村镇建设、物业等领域的事务性工作。具体参与村庄、集镇总体规划和建设规划的编制工作并负责实施。负责环境保护基础设施的日常监督管理,环境污染源数据普查、现场监督检查、投诉调查损害纠纷调解等环境保护相关工作。完成党委、政府交办的其他任务。
(二)机构设置
本单位实有在编人数2人,其中事业管理人员1人,事业技术工人1人。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况
2025年度收入、支出总计为42.72万元。较上年增加42.72万元,增长100.0%,主要原因是本年度事业单位由行政拆分出来,独立编制独立核算,故无上年度数据。
数据组成是:2025年初结转和结余0万元,本年收入42.72万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。本年支出42.72万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
2.本年收入情况
2025年度收入42.72万元,较上年决算数增加42.72万元,增长100.0%,主要原因是本年度事业单位由行政拆分出来,独立编制独立核算,故无上年度数据。其中:财政拨款收入42.32万元,占比100.0%;事业收入0万元,占总收入0.0%;经营收入0万元,占总收入0.0%;其他收入0万元,占总收入0.0%。
3.本年支出情况
2025年度支出42.72万元,较上年决算数增加42.72万元,增长100.0%,主要原因是本年度事业单位由行政拆分出来,独立编制独立核算,故无上年度数据。其中:基本支出42.72万元,占比100.0%;项目支出0万元,占比0.0%;经营支出0万元,占总支出的0.0%。
(二)财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计为42.72万元。较上年增加42.72万元,增长100.0%,主要原因是本年度事业单位由行政拆分出来,独立编制独立核算,故无上年度数据。
数据组成是:2025年初财政拨款结转和结余0万元,本年财政拨款收入42.72万元。本年财政拨款支出42.72万元,本年财政拨款年末结转和结余0万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元,本年收入42.72万元,本年支出42.72万元,年末结转结余0万元。本年支出较上年增加42.72万元,增长100.0%。主要原因是本年度事业单位由行政拆分出来,独立编制独立核算,故无上年度数据。完成年初预算数的106.7%,主要原因是养老保险、职业年金基数增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途为:
一般公共服务支出34.62万元,占比81.0%,完成年初预算数的110.0%,主要原因是在职人员工资标准调整。
社会保障和就业支出5.1万元,占比11.9%,完成年初预算数的99.2%,主要原因是事业单位2025年独立预算核算,保险未及时分户,本单位1-2月养老保险在本级中支付。
卫生健康支出1.57万元,占比3.7%,完成年初预算数的90.8%,主要原因是本单位2025年独立预算核算,保险未及时分户,本单位1-2月医保在本级中支付。
住房保障支出1.43万元,占比3.4%,完成年初预算数的84.6%,主要原因是本单位2025年独立预算核算,公积金未及时分户,本单位1月住房公积金在本级中支付。
2.基本支出决算情况说明
2025年度一般公共财政拨款基本支出42.72万元。
其中:
人员经费36.35万元,较上年增加36.35万元,增长100.0%,主要原因是本年度事业单位由行政拆分出来,独立编制独立核算,故无上年度数据。完成年初预算数的107.5%,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。
公用经费6.38万元,较上年增加6.38万元,增长100.0%,主要原因是本年度事业单位由行政拆分出来,独立编制独立核算,故无上年度数据。完成年初预算数的102.6%,主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费。
(四)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(五)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
(六)财政拨款“三公”经费情况说明
1.情况说明
2025年度“三公”经费支出决算数共计0.06万元。完成年初预算数的60.0%,主要原因是严格审核公务接待公函,减少支付公务接待费。较上年支出数增加0.06万元,增长100.0%,主要原因是本年度事业单位由行政拆分出来,独立编制独立核算,故无上年度数据。
2.具体支出情况
因公出国(境)费用0万元,本单位2025年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务用车购置费0万元,本单位2025年度未发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费0万元,本单位2025年度未发生公务用车运行维护费支出。
公务接待费0.06万元,较上年增加0.06万元,增长100.0%;完成年初预算数的60.0%,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3.“三公”经费实物量情况
2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次16人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2025年本单位人均接待费38.75元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
(七)其他需要说明的事项
1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0万元,较上年无增减,主要原因是无纸化办公,会议资料等通过电子档形式发放,会议费减少。本年度培训费支出0.21万元,较上年增加0.21万元,增长100.0%,主要原因是本年度事业单位由行政拆分出来,独立编制独立核算,故无上年度数据。本年度差旅费支出1.2万元,较上年增加1.2万元,增长100.0%,主要原因是本年度事业单位由行政拆分出来,独立编制独立核算,故无上年度数据。
2.机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
3.国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。
单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
4.政府采购支出情况说明
2025年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
(八)预算绩效管理情况说明
我单位无一级项目和二级项目。
(九)专业名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
2.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
3.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
8.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
9.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十)决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
邓茜尹 023-71632008