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[ 索引号 ] 11500384008685817R/2026-00075 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 南川区太平场镇
[ 成文日期 ] 2026-09-03 [ 发布日期 ] 2026-09-03

重庆市南川区太平场镇产业发展服务中心2025年度单位决算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

负责产业发展和产业引导相关事务性工作,促进产业经济发展;负责产业培育、产业项目储备、产业结构调整、产业招商、产业化经营指导;负责农业农村和乡村振兴领域的服务型工作,承担林业、水利服务工作;完成党委、政府交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位独立编制和核算机构1个,即:重庆市南川区太平场镇产业发展服务中心。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入、支出总计均为91.07万元,较上年增加91.07万元,增长100.0%,增长的主要原因是2025年拆分独立编制和核算单位,无上年数。

2.本年收入情况

2025年度收入合计91.07万元,较上年决算数增加91.07万元,增长100.0%,增长的主要原因是2025年拆分独立编制和核算单位,无上年数。其中:财政拨款收入91.07万元,占总收入的100.0%

3.本年支出情况

2025年度支出合计91.07万元,较上年决算数增加91.07万元,增长100.0%,主要原因是2025年拆分独立编制和核算单位,无上年数。其中:基本支出91.07万元,占总支出的100.0%

4.结转结余情况

2025年度年末结转和结余0万元,较2024年度相比,无增减,主要原因是2025年收入等于支出。

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为91.07万元,较上年增加91.07万元,增长100.0%,增长的主要原因是2025年拆分独立编制和核算单位,无上年数。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元,本年收入91.07万元,本年支出91.07万元,年末结转结余0万元。本年支出较上年增加91.07万元,增长100.0%,增长的主要原因是2025年拆分独立编制和核算单位,无上年数;完成年初预算数的122.3%,主要原因:一是在职基本工资正常调标,增加事业管理人员1人,根据2024年度事业超额绩效总量追加指标等增加工资福利支出财政拨款。二是2024年11月退休1人,2025年追加退休人员健康休养费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为:

社会保障和就业支出21.69万元,占比23.8%,完成年初预算数的117.7%,主要原因是在职上年工资性收入增加调整养老保险缴费基数,增加1人社保缴费,相应增加社会保障缴费支出。

卫生健康支出3.09万元,占比3.4%,完成年初预算数的109.6%,主要原因是在职上年工资性收入增加调整医疗保险缴费基数,增加1人社保缴费,相应增加医疗保险缴费支出。

农林水支出63.4万元,占比69.6%,完成年初预算数的125.8%,主要原因是在职基本工资正常调标,新增事业管理人员1人,增加工资福利支出12.99万元。

住房保障支出2.89万元,占比3.2%,完成年初预算数的102.8%,主要原因是增加事业人员1人,且增加单位公积金缴存支出0.08万元。

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出91.07万元。其中:人员经费81.28万元,较上年增加81.28万元,增长100.0%,增长的主要原因是2025年拆分独立编制和核算单位,无上年数;完成年初预算数的125.1%,主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出;给予退休人员健康休养费等对个人和家庭的补助。

公用经费9.79万元,较上年增加9.79万元,增长100.0%,主要原因是2025年拆分独立编制和核算单位,无上年数;完成年初预算数的103.4%,主要用于单位办公费、水费、电费等商品和服务支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(五)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(六)财政拨款“三公”经费情况说明

本单位属于二级预算事业单位,2025年度未使用财政资金保障“三公”经费。

(七)其他需要说明的事项

1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度按照实事求是、厉行节约的原则未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出0.04万元,较上年增加0.04万元,增长100.0%,增长的主要原因是2025年拆分独立编制和核算单位,无上年数。本年度差旅费支出2.14万元,较上年增加2.14万元,增长100.0%,增长的主要原因是2025年拆分独立编制和核算单位,无上年数。

2.机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

3.国有资产占用情况说明

2025年度因我单位未配置国有资产,故未纳入单位决算报表。

4.政府采购支出情况说明

2025年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

(八)预算绩效管理情况说明

2025年度我单位无项目经费支出,无相关项目绩效评价情况。

(九)专业名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

5.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71477500


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