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[ 索引号 ] 11500384733952439W/2025-00016 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 南川区西城街道
[ 成文日期 ] 2025-02-07 [ 发布日期 ] 2025-02-10

重庆市南川区西城街道办事处(本级)2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.担基层治理指挥中心日常工作及基层治理一体化智治平台的建设、管理和维护;统筹基层网格管理。负责机关综合协调、文电、会务、机要、档案、重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2.承担党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、人大、群众团体等领域工作。

3.承担经济发展、财政管理和经济社会统计等领域的工作,制定和执行经济社会发展计划,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

4.承担教育、卫生健康、民政、体育等领域工作,推动社会事业发展,落实社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局

5.承担平安综治、应急消防、信访稳定、人民装等领域工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善矛盾纠纷化解调处、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。

(二)单位构成

本单位是独立编制、独立核算的行政单位,设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

2025年年初预算数2103.13万元,其中:一般公共预算拨款2103.13万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入比2024减少1147.75万元,主要是按照预算管理要求,2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置,本年人员经费拨款减少767.03万元,公用经费拨款减少137.54万元,项目经费拨款减少243.18万元

(二)支出预算

2025年年初预算数2103.13万元,其中:一般公共服务支出预算1211.23万元,公共安全支出预算21万元,社会保障和就业支出预算210.03万元,卫生健康支出预算54.57万元,农林水支出预算540.25万元,住房保障支出预算66.05万元。支出预算比2024减少1147.75万元,主要是按照预算管理要求,2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置基本支出预算减少904.57万元,项目支出预算减少243.18万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2103.13万元,一般公共预算财政拨款支出2103.13万元,比2024减少1147.75万元。其中:基本支出1044.28万元,比2024减少904.57万元,主要原因是按照预算管理要求,2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置,故本年预算不包含事业在职人员经费和公用经费。主要用于保障行政在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1058.84万元,比2024减少243.18万元,主要原因是社区干部、本土人才补贴调标增加15.65万元,增加老党员生活补贴15.54万元,增加网格员14人,增加网格员经费62.64万元,增加松材线虫病等林业有害生物防控24.85万元,减少“三支一扶”1人,减少三支一扶人员经费11.64万元,减少基层治理(平安及法治建设)资金100万元,减少农业产业发展资金165万元,减少农村综合改革资金30万元,减少全民健身补短板工程50万元,主要用于解决村、社区干部基本生活需求,支持村、社区日常工作正常开展,实施基层党组织建设,开展人大工作,维护社会治安稳定发展农业经济等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算6.5万元,比2024年减少3.22万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2024年一致;公务接待费0万元,2024年一致;公务用车运行维护费6.5万元,比2024年减少3.22万元,主要原因是公务车老化严重,维修成本过高,使用租赁车辆较多;公务用车购置费0万元,2024年一致

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费168.61万元,比上年增加17.72万元,主要原因为本年人员增加3主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额10.8万元:政府采购货物预算10.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购10.8万元:政府采购货物预算10.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1058.84万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止20241231日,本单位共有车辆5辆,其中一般公务用车1辆、应急保障用车3辆、垃圾清运1辆。2025预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:蒙莉    联系方式:023-71425627


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