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[ 索引号 ] 115003840086855694/2023-00052 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 南川区兴隆镇
[ 成文日期 ] 2023-08-30 [ 发布日期 ] 2023-08-30

重庆市南川区兴隆镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

    1执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4保护各种经济组织的合法权益。

5保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

2022年独立编制机构数6个,其中行政1个,事业5个,事业包括兴隆镇农业服务中心、兴隆镇文化服务中心、兴隆镇劳动就业和社会保障服务所、兴隆镇退役军人服务站、兴隆镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入合计1731.09万元,较上年决算数增加310.33万元,增长21.8%,主要原因是新增市级基层政权建设资金、农村改厕项目资金、农村一事一议项目资金、松线虫病虫害除治项目资金、小型水库移民后扶项目资金、在职职工保险基数调标、在职职工工资正常晋升、村干部待遇调标等。支出总计1731.09万元,较上年决算数增加310.33万元,增长21.8%,主要原因是新增市级基层政权建设资金、农村改厕项目资金、农村一事一议项目资金、松线虫病虫害除治项目资金、小型水库移民后扶项目资金,在职职工保险基数调标、在职职工工资正常晋升、村干部待遇调标等。

2.收入情况。2022年度收入合计1731.09万元,较上年决算数增加310.33万元,增长21.8%,主要原因是新增市级基层政权建设资金、农村改厕项目资金、农村一事一议项目资金、松线虫病虫害除治项目资金、小型水库移民后扶项目资金、在职职工保险基数调标、在职职工工资正常晋升、村干部待遇调标等。其中:财政拨款收入1698.79万元,占总收入的98.1%;政府性基金预算财政拨款收入30万元,占总收入的1.7%  其他收入2.3万元,占总收入的0.2%

3.支出情况。2022年度支出合计1731.09万元,较上年决算数增加310.33万元,增长21.8%,主要原因是新增市级基层政权建设资金、农村改厕项目资金、农村一事一议项目资金、松线虫病虫害除治项目资金、小型水库移民后扶项目资金、在职职工保险基数调标、在职职工工资正常晋升、村干部待遇调标等。其中:基本支出1328.69万元,占总支出的76.7%;项目支出402.4万元,占总支出的23.3%

4.结转结余情况。本单位2021年末无结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1728.29万元,与上年相比,财政拨款收入增加 308.88万元,增长19.5%,主要原因新增市级基层政权建设资金、农村改厕项目资金、农村一事一议项目资金、松线虫病虫害除治项目资金、小型水库移民后扶项目资金、在职职工保险基数调标、在职职工工资正常晋升、村干部待遇调标等。财政拨款支出总计增加308.88万元,增长19.5%。与上年相比,主要原因是新增市级基层政权建设资金、农村改厕项目资金、农村一事一议项目资金、松线虫病虫害除治项目资金、小型水库移民后扶资金、在职职工保险基数调标、在职职工工资正常晋升、村干部待遇调标等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1698.79万元,较上年决算数增加278.88万元,增长19.5%。主要原因是新增市级基层政权建设资金、农村改厕项目资金、农村一事一议项目资金、松线虫病虫害除治项目资金、在职职工保险基数调标、在职职工工资正常晋升、村干部待遇调标等。较年初预算数增加261.08万元,增长18.2 %。主要原因是农村改厕项目资金、农村一事一议项目资金、松线虫病虫害除治项目资金、在职职工保险基数调标、在职职工工资正常晋升、村干部待遇调标等。年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1698.79万元,较上年决算数增加278.88万元,增长19.5%。主要原因是新增市级基层政权建设资金、农村改厕项目资金、农村一事一议项目资金、松线虫病虫害除治项目资金、在职职工保险基数调标、在职职工工资正常晋升、村干部待遇调标等。较年初预算数增加261.08万元,增长18.2%。主要原因是农村改厕项目资金、农村一事一议项目资金、松线虫病虫害除治项目资金、在职职工保险基数调标、在职职工工资正常晋升、村干部待遇调标等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1124.63万元,占65.1%,较年初预算数增加107.4万元,增长10.5%,主要原因是增加基层政权建设补助资金、在职人员工资调标,在职人员保险基数调标、人员经费增加(比预算增加3人)。

2)文化旅游体育与传媒支出7.85万元,占0.4%,较年初预算数增加7.85万元,主要原因是年中追加图书馆免开项目及基层文化阵地建设项目。

3)社会保障与就业支出228.41万元,占13.2%,较年初预算数增加89.99万元,增长65.1%,主要原因是水库后扶移民项目资金追加预算、在职人员社会保险缴费基数增加、社会保险缴费增加,企业老复员生活补贴项目增加、未参保人员待遇增加。

4)卫生健康支出39.22万元,占2.2%,较年初预算数增加2.66万元,增长7.2%,主要原因是在职职工医疗保险缴费基数增加,医疗保险缴费增加。

5)城乡社区支出5.01万元,占0.3%,较年初预算数增加5.01万元,主要原因是年中追加城乡社区环境费用。

6)农林水支出238.74万元,占13.8%,较年初预算数增加65.99万元,增长38.2%,主要原因是年中追加农村一事一议项目资金、村(社区)干部待遇提标、本土人才待遇提标。

7)住房保障支出87.23万元,占4.9%,较年初预算数增加14.48万元,增长19.9%,主要原因是在职职工住房公积金缴费基数调标、公积金缴费增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1326.39万元。其中:人员经费1058.76万元,较上年决算数增加 180.68万元,增长20.5%,主要原因是人员变动(年中调入3人)、在职职工养老保险基数增加、在职职工正常工资晋升。人员经费用途主要包括在职人员的工资、绩效、离退休人员的健康休养费、在职人员的医疗、养老保险、公积金等支出。公用经费287.63万元,较上年决算数增加22.59 万元,增长8.5%,主要原因是人员增加(年中调入3人)、其他交通费用增加、工会会费基数增加福利费基数增加等。公用经费用途主要包括单位办公费、水费、电费、差旅费、工会会费、福利费、其他商品与服务支出

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0万元,年末结转结余 0万元。本年收入30万元,较上年决算数增加30万元,主要原因是新增水库移民后扶项目资金。本年支出30万元,较上年决算数增加30万元,主要原因是新增水库移民后扶项目资金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出总计18.93万元,较年初预算数减少0.07万元,下降0.4%,主要原因是严格控制公务接待、公务接待减少、严格控制公车运行管理,公务用车运行减少。较上年支出数减少0.18万元,下降0.9%,主要原因是严格控制公务接待、公务接待减少、严格控制公车运行管理,公务用车运行减少

(二)三公经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2022年度本部门未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费4.48万元,主要用于公务用车维修、公务用车保险、公务用车加油。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.4%,主要原因是严格控制公务运行管理。较上年支出数增加0.15万元,增长3.4%,主要原因是森林防火巡逻次数增加,公务用车增加。

公务接待费14.45万元,主要用于机关干部职工的日常工作用餐。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降 0.3%,主要原因是严格控制公务接待、减少公务接待。较上年支出数减少0.32万元,下降2.1%,主要原因是严格控制公务接待、减少公务接待。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计 0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待176批次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费97.24元,车均购置费0万元,车均维护费2.24万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.84万元,较上年决算数减少1.11万元,下降28.1%,主要原因是减少了镇村换届选举会议费用支出。本年度培训费支出0.45万元,较上年决算数减少0.13万元,下降22.4%,主要原因是减少了人员培训频次。

(二)机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出185.53万元,机关运行经费主要用于开支政府运行办公费、水费、电费、邮电通信费、差旅费、其他商品与服务支出。机关运行经费较上年决算数增加7.26万元,增长4.1%,主要原因人员增加(年中调入3人)。

(三)国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于集镇洒水车。单价50万元(含)以上通用设备 0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0 台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我镇对部门整体的22个项目开展了绩效自评,其中:以填报自评表形式开展自评22项,涉及资金402.4万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。绩效自评表见表格。

2.关于绩效自评结果的说明。从评价情况来看,本单位22个项目绩效自评得分都在90分以上,评价结论为优,绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(四)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(六)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71475502



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