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[ 索引号 ] 1150038400868331X3/2026-00071 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 南川区中桥乡
[ 成文日期 ] 2026-09-03 [ 发布日期 ] 2026-09-03

重庆市南川区中桥乡人民政府2025年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

2025年独立编制机构数6个,其中行政1个,为重庆市南川区中桥乡人民政府(本级);事业单位5个,分别为重庆市南川区中桥乡新时代文明实践服务中心、重庆市南川区中桥乡产业发展服务中心、重庆市南川区中桥乡便民服务中心(重庆市南川区中桥乡退役军人服务站)、重庆市南川区中桥乡综合行政执法大队、重庆市南川区中桥乡村居事务服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入总计为1258.34万元,较上年增加171.12万元,增长15.7%主要原因是人员经费拨款增加85.2元、公用经费拨款增加23.87项目经费拨款增加62.04万元2025年度支出总计为1258.34万元,较上年增加171.12万元,增长15.7%,主要原因是基本支出增加109.07万元,项目支出增加62.04万元。

数据组成是:2025年初结转和结余0万元,本年收入1258.34万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。本年支出1258.34万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

2.本年收入情况

2025年度收入合计1258.34万元,较上年决算数增加171.12万元,增长15.7%主要原因是因上年年中人员变动、工资调标、晋级晋档等原因,本年社保、工资等人员经费支出数较上年增加;预算编制时的在职人员数量较上年增加6人,公用经费较去年增加;体制结算补助、农村综合改革资金、矿产资源管理和地质灾害防治、耕地保护奖补资金、卫生乡镇创建补助经费等项目资金较上年减少约110.6万元;医保服务与保障能力提升、产油大县奖励金、村(社区)组织运转经费、自然灾害救灾补助经费、解决地方政府拖欠专项债券等项目资金较上年增加约172.2万元。其中:财政拨款收入1258.34万元,占总收入的100.0%

3.本年支出情况

2025年度支出合计1258.34万元,较上年决算数增加171.12万元,增长15.7%主要原因是因上年年中人员变动、工资调标、晋级晋档等原因,本年社保、工资等人员经费支出数较上年增加;预算编制时的在职人员数量较上年增加6人,公用经费较去年增加;体制结算补助、农村综合改革资金、矿产资源管理和地质灾害防治、耕地保护奖补资金、卫生乡镇创建补助经费等项目资金较上年减少约110.6万元;医保服务与保障能力提升、产油大县奖励金、村(社区)组织运转经费、自然灾害救灾补助经费、解决地方政府拖欠专项债券等项目资金较上年增加约172.2万元。其中:基本支出849.58万元,占总支出的67.5%;项目支出408.76万元,占总支出的32.5%

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为1258.34万元较上年增加171.12万元,增长15.7%主要原因是因上年年中人员变动、工资调标、晋级晋档等原因,本年社保、工资等人员经费支出数较上年增加;预算编制时的在职人员数量较上年增加6人,公用经费较去年增加;体制结算补助、农村综合改革资金、矿产资源管理和地质灾害防治、耕地保护奖补资金、卫生乡镇创建补助经费等项目资金较上年减少约110.6万元;医保服务与保障能力提升、产油大县奖励金、村(社区)组织运转经费、自然灾害救灾补助经费、解决地方政府拖欠专项债券等项目资金较上年增加约172.2万元。

数据组成是:2025年初财政拨款结转和结余0万元,本年财政拨款收入1258.34万元。本年财政拨款支出1258.34万元,本年财政拨款年末结转和结余0万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元本年收入1155.83万元本年支出1155.83万元年末结转结余0本年收入、支出较上年增加68.61万元,增长6.3%。主要原因是上年年中人员变动、工资调标、晋级晋档等原因,本年社保、工资等人员经费支出数较上年增加;预算编制时的在职人员数量较上年增加6人,公用经费较去年增加;体制结算补助、农村综合改革资金、矿产资源管理和地质灾害防治、耕地保护奖补资金、卫生乡镇创建补助经费等项目资金较上年减少约110.6万元;医保服务与保障能力提升、产油大县奖励金、村(社区)组织运转经费、自然灾害救灾补助经费等项目资金较上年增加约69.69万元。完成年初预算数的121.3%,主要原因是年中追加部分预算指标安排支出

一般公共预算财政拨款支出主要用途

一般公共服务支出562.54万元,占比48.7%完成年初预算数的108.9%,主要原因是统发工资奖金津补贴据实追加;年中追加基层政权建设、村(社区)食品药品安全协管员补助资金项目、区委社会工作部慰问帮扶及特殊人员等项目资金;老党员生活补贴资金据实调减。

文化旅游体育与传媒支出5万元,占比0.4%较年初预算数增加5万元主要原因是年中追加两馆一站免费开放资金项目。

社会保障就业支出169.22万元,占比14.6%完成年初预算数的108.7%,主要原因是补缴2022年事业单位在职人员养老保险和职业年金基数调增部分;年中追加困难群众救助资金项目;便民服务中心工资奖金津补贴等人员经费据实追加。

卫生健康支出44.07万元,占比3.8%完成年初预算数的111.5%,主要原因是年中追加医疗服务与保障能力提升项目资金。

节能环保支出2万元,占比0.2%较年初预算数增加2万元,主要原因是年中追加农村生活垃圾治理奖补资金项目资金

农林水支出309.78万元,占比26.8%完成年初预算数的157.8%,主要原因年中追加乡村振兴战略专项资金松材线虫病等林业有害生物防控产油大县奖励金农村综合改革资金南川区2025年农村生活垃圾治理项目乡村振兴驻村驻乡工作队经费等项目资金;村社干部及本土人才补贴调标村干部待遇差额资金补发

资源勘探信息等支出6.38万元,占比0.6%较年初预算数增加6.38万元主要原因是年中追加购买设施设备项目资金

自然资源海洋气象等支出2.41万元,占比0.2%较年初预算数增加2.41万元主要原因是年中追加土地整治复垦及耕地恢复补足项目资金

住房保障支出44.29万元,占比3.8%完成年初预算数的99.0%,主要原因是部分事业人员清退2022年住房公积金未清退部分。

灾害防治及应急管理支出10.16万元,占比0.9%较年初预算数增加10.16万元主要原因是年中追加自然灾害救灾补助经费项目资金

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出849.58万元。其中:

人员经费716.68万元较上年增加85.2万元,增长13.5%,主要原因上年年中人员变动、工资调标、晋级晋档等原因,本年社保、工资等人员经费支出数较上年增加;补缴2022年事业单位在职人员养老保险和职业年金基数调增单位部分完成年初预算数的106.0%主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、退休人员的生活补助、医疗费补助等

公用经费132.91万元较上年增加23.87万元,增长21.9%,主要原因是预算编制时的在职人员数量较上年增加6人,故相应工会经费、额定公用经费、职工福利费等公用经费较去年增加。完成年初预算数的100.9%主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出

)政府性基金预算收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元本年收入102.51万元年支出102.51万元年末结转结余0万元。本年支出较上年增加102.51万元,主要原因是较去年增加解决地方政府拖欠专项债券项目资金;较年初预算数增加102.51万元,主要原因是年中追加解决地方政府拖欠专项债券项目资金

)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(六)财政拨款三公经费情况说明

1.情况说明

2025年度三公经费支出决算数共计3.6万元完成年初预算数的33.0%,主要原因是严格按照相关管理办法准确使用支出科目,严控公务接待费列支范围,加强公务接待费支出管理。较上年支出数减少7.07万元下降66.3%主要原因是严格按照相关管理办法准确使用支出科目,严控公务接待费列支范围,加强公务接待费支出管理;规范公务车辆使用相关规定,节能减排,提高公务车使用效率。

2.具体支出情况

因公出国(境)费用0万元部门2025年度未发生因公出国(境)费用支出

公务车购置费0万元部门2025年度未发生公务车购置费支出

公务车运行维护费3.6万元完成年初预算数的100.0%主要用于公务用车在执行公务过程中发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

公务接待费0万元较上年减6.97万元,主要原因是严格按照相关管理办法准确使用支出科目,严控公务接待费列支范围,加强公务接待费支出管理

3.“三公经费实物量情况

2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组0人;公务用车购置0公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0其中:国内外事接待0批次0人;国(境)外公务接待0批次0人。2025年本单位人均接待费0车均购置费0万元车均维护费1.8万元。

(七)其他需要说明的事项

1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.33万元较上年减少0.67万元下降22.3%主要原因是精简会议数量和规模,尽量合并召开主题、内容、出席范围相近的会议,打造节约型机关。本年度培训费支出1.46万元较上年减少1.81万元下降55.4%,主要原因是落实过紧日子要求,精简高效,尽量合并开展培训,节约开支。本年度差旅费支出19.16万元较上年减少8.84万元下降31.6%,主要原因是落实过紧日子要求,精简高效,节约开支

2.机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出88.02万元机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出减少21.01万元下降19.3%主要原因是2025下属5个事业单位拆分出去独立核算,与上年相比,机关运行经费包含事业单位公用经费

3.国有资产占用情况说明

20251231单位共有车辆3其中应急保障用车3辆。

单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

4.政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额8.17万元其中:政府采购货物支出8.17万元。授予中小企业合同金额7.51,占比政府采购支出总额的91.9%其中:授予小微企业合同金额7.21万元,占比政府采购支出总额的91.9 %主要用于采购计算机、多功能一体机等办公设备

(八)预算绩效管理情况说明

1.单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体的27项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金408.76元。

2.部门绩效评价情况

我部门对解决地方政府拖欠专项债券项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金102.51万元评价得分100,绩效评价未发现问题;我部门对乡村振兴战略专项资金项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金16.63万元评价得分100,绩效评价未发现问题;我部门对基层政权建设项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金20万元评价得分100,绩效评价未发现问题;我部门对村(社区)组织运转经费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金100.09万元评价得分100,绩效评价未发现问题;我部门对松材线虫病等林业有害生物防控项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金20万元评价得分100,绩效评价未发现问题;我部门对体制结算补助项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金28.53万元评价得分100,绩效评价未发现问题;我部门对自然灾害救灾补助经费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金10万元评价得分100,绩效评价未发现问题;我部门对产油大县奖励金项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金22.95万元评价得分100,绩效评价未发现问题;我部门对本土人才补贴项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金19.4万元评价得分100,绩效评价未发现问题。

(九)专业名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收经营收入等以外的收入。主要是(根据本单位实际填写。)

5.使用非财政拨款结余(含专用结余):事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金,以及使用专用结余安排支出的资金

6.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7.结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

16.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十)决算公开联系方式

部门决算公开信息反馈和联系方式:

李静  023-71462099


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