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[索 引 号]
11500384008682077W/2025-00003
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
中共重庆市南川区委政法委员会
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
中共重庆市南川区委员会政法委员会(本级) 2025年单位预算情况说明
[ 成文日期 ]
2025-02-11
[ 发布日期 ]
2025-02-11
[ 有 效 性 ]

中共重庆市南川区委员会政法委员会(本级) 2025年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和中央、市委、区委的决策部署,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导统一全区政法各单位思想和行动。深入贯彻党中央决定、市委和区委工作部署,推进全区平安建设、法治建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。组织开展政法领域的调查研究,根据党的政法工作的方针政策,研究制定贯彻落实的具体措施,及时向市委政法委、区委提出建议;参与有关规范性文件的起草、修改工作,及时提出意见建议。掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导协调政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。指导推动区级政法各单位党的建设和政法队伍建设。协助区委及区委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。代管重庆市南川区法学会、管理重庆市南川区社会治安综合治理中心。完成市委政法委和区委交办的其他任务。

(二)单位构成

中国共产党重庆市南川区委员会政法委员会设办公室、维稳指导科、平安建设指导科、基层社会治理指导科、执法督查科、信息宣传科等7个科室和政治部

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

2025年初预算数700.84万元,其中:一般公共预算拨款700.84万元按照预算管理要求,2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置,故2025年一般公共预算拨款同比减少。

(二)支出预算

2025年初预算数700.84万元,其中:一般公共服务支出  567.80万元,社会保障和就业支出66.15万元,卫生健康支出20.27万元,住房保障支出26.63万元公共安全支出20元;按照预算管理要求,2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置,故2025支出同比减少。

三、单位预算情况说明

2025一般公共预算财政拨款收入700.84万元,一般公共预算财政拨款支出700.84万元,比2024减少271.95万元。其中:基本支出421.05万元主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出279.79万元按照预算管理要求,2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置,故2025基本支出和项目支出同比减少。

2025年区委政法委无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025“三公”经费预算16.00万元,比2024减少1.00万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2024持平;公务接待费5万元,2024持平主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制三公经费支出;是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;公务用车运行维护费11万元,比2024减少1万元,主要原因是严格执行公车管理制度,控制公车使用范围;公务用车购置费0万元,比2023年减少(或增加)0万元

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2025一般公共预算财政拨款运行经费 81.67万元,按照预算管理要求,2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置,故2025年一般公共预算财政拨款运行经费同比减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额68万元:政府采购货物预算68万元其中一般公共预算拨款政府采购68万元政府采购货物预算68万元。

(三)绩效目标设置情况2025以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款700.84万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止20241231日,所属各预算单位共有车辆2辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。2025预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:舒源  联系方式:023-71422767

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