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[索 引 号]
1150038471165246XM/2025-00001
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
南川区委组织部
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
中国共产党重庆市南川区委员会组织部(本级) 2025年单位预算情况说明
[ 成文日期 ]
2025-02-11
[ 发布日期 ]
2025-02-11
[ 有 效 性 ]

中国共产党重庆市南川区委员会组织部(本级) 2025年单位预算情况说明

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中国共产党重庆市南川区委员会组织部(本级)

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,与区委非公工委合署办公,挂区公务员局牌子。主要职责是:贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,负责区管领导班子和全区干部队伍建设特别是优秀年轻干部队伍建设的宏观管理和指导,区管干部考察、考核、日常监督管理;负责市管干部的任免、工资、待遇、离退休的报批手续。主管全区干部教育培训,研究制定相关政策和规划,调训区管干部、中青年干部,指导、协调基层干部教育培训。统筹全区人才工作,组织、指导、协调有关部门加强人才队伍建设。负责全区党的基层组织建设,指导党员发展、教育、管理工作。负责全区非公经济组织和社会组织党的建设工作的政策制定、综合协调、检查指导,协调指导各乡镇(街道)和有关部门抓好非公经济组织和社会组织党的建设工作。统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,贯彻落实公务员管理政策和法律法规,指导全区公务员队伍建设和绩效管理。承办区委和市委组织部交办的其他任务。

(二)单位构成

区委组织部内设机构12个,即办公室(组织人事科)、研究室(政策法规科)、组织一科(区基层组织建设办公室)、组织二科、组织(非公党建科)、干部科(区干部队伍建设规划办公室)、公务员科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、考核工作科、干部档案室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

2025年年初预算数1537.65万元,其中:一般公共预算拨款1537.65万元。收入比2024减少316.36万元,主要是一般公共预算拨款减少316.36万元。

(二)支出预算

2025年年初预算数1537.65万元,其中:一般公共服务支出预算869.36万元,社会保障和就业支出预算595.44万元,卫生健康支出预算33.12万元,住房保障支出预算39.73万元。支出预算比2024减少316.36万元,主要是基本支出预算减少219.55万元,项目支出预算减少96.81万元。

单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1537.65万元,一般公共预算财政拨款支出1537.65万元,比2024减少316.36万元。其中:基本支出643.81万元,比2024减少219.55万元,主要原因是按照预算管理要求,党员教育中心和信息管理中心单独预算,人员经费和定额公用经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出893.84万元,比2024减少96.81万元,主要原因是党组织建设相关工作、全区人才工作、干部管理工作、主题教育活动、全区干部教育培训等项目经费调整,主要用于干部教育培训、人才引进、基层党组织建设、干部选拔任用考核、公务员及党群事业人员招录、公务员信息系统等级测评、补助选调生到村任职等重点工作

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9.5万元,比2024年减少1.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2024年一致;公务接待费2.5万元,比2024年减少0.1万元,主要原因是厉行节约,压减公务接待费用;公务用车运行维护费7万元,比2024年减少1万元,主要原因是厉行节约,运行维护费每辆预算减少5000;公务用车购置费0万元,2024年一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费133.02万元,比上年减少53.63万元,主要原因为按照预算管理要求,党员教育中心和信息管理中心单独预算,人员减少,定额公用经费减少。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额15.4万元:政府采购货物预算15.4万元;其中一般公共预算拨款政府采购15.4万元:政府采购货物预算15.4万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款893.84万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止20241231日,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:陈烨    联系方式:023-71423151


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