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[索 引 号]
1150038471165246XM/2025-00004
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
南川区委组织部
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
中国共产党重庆市南川区委员会组织部 2025年部门预算情况说明
[ 成文日期 ]
2025-02-11
[ 发布日期 ]
2025-02-11
[ 有 效 性 ]

中国共产党重庆市南川区委员会组织部 2025年部门预算情况说明

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中国共产党重庆市南川区委员会组织部

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,挂区公务员局牌子和区委直属机关工委牌子。主要职责是:贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,负责区管领导班子和全区干部队伍建设特别是优秀年轻干部队伍建设的宏观管理和指导,区管干部考察、考核、日常监督管理;负责市管干部的任免、工资、待遇、离退休的报批手续。主管全区干部教育培训,研究制定相关政策和规划,调训区管干部、中青年干部,指导、协调基层干部教育培训。统筹全区人才工作,组织、指导、协调有关部门加强人才队伍建设。负责全区党的基层组织建设,指导党员发展、教育、管理工作,督促各级党组织落实基层党建工作责任制。统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,贯彻落实公务员管理政策和法律法规,指导全区公务员队伍建设和绩效管理。负责全区党员教育培训,全区党的建设和组织工作信息化建设和服务工作。承办区委和市委组织部交办的其他任务。

(二)单位构成

二级预算单位3个:中国共产党重庆市南川区委员会组织部(本级)中共重庆市南川区委组织部党员教育中心;中共重庆市南川区委组织部信息管理中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2025年年初预算数1870.87万元,其中:一般公共预算拨款1870.87万元;收入比2024年增加16.86万元,主要是一般公共预算拨款增加16.86万元。

(二)支出预算

2025年年初预算数1870.87万元,其中:一般公共服务支出1123.99万元,社会保障和就业支出635.75万元,卫生健康支出50.95万元,住房保障支出60.18万元;支出比2024年增加16.86万元,主要是基本支出增加113.67万元,项目支出减少96.81万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1870.87万元,一般公共预算财政拨款支出1870.87万元,比2024年增加16.86万元。其中:基本支出977.03万元,比2024年增加113.67万元,主要原因是人员增加,工资、社保、住房公积金等人员经费和公用经费均增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出893.84万元,比2024年减少96.81万元,主要原因是党组织建设相关工作“主题教育活动”等项目经费减少,主要用于开展全区干部教育培训、人才引进、基层党组织建设、干部选拔任用考核、公务员及党群事业人员招录、公务员信息系统等级测评、补助选调生到村任职等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025“三公”经费预算9.5万元,比2024减少1.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2024年一致;公务接待费2.5万元,比2024年减少0.1万元,主要原因是厉行节约,压减公务接待费用;公务用车运行维护费7万元,比2024年减少1万元,主要原因是厉行节约,运行维护费每辆预算减少5000;公务用车购置费0万元,2024年一致

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费181.51万元,比2024减少5.14万元,主要原因为本部门二级预算单位信息管理中心(事业单位)2025单独预算,该单位日常公用经费不在机关运行经费统计范围之内;主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15.4万元:政府采购货物预算15.4万元;其中一般公共预算拨款政府采购15.4万元:政府采购货物预算15.4万元

(三)绩效目标设置情况2025年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1870.87万元。

(四)国有资产占有使用情况截止20241231日,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:陈烨联系方式:023-71423151


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