一、单位基本情况
(一)职能职责
拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作;统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责规划组织全区思想政治工作;负责指导、协调全区精神文明建设工作;统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作;管理新闻出版、电影行政事务;组织指导协调全区“扫黄打非”工作;从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作;从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设;统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展;统筹协调对外宣传工作,统筹协调组织开展新闻发布工作;统筹指导舆情信息工作,组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(二)单位构成
中共重庆市南川区委宣传部(本级)内设机构6个,为办公室、理论科、新闻科、精神文明科、文艺科(新闻出版和电影管理科)、宣教科(全民国防教育科)。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2025年年初预算数1515.83万元,其中:一般公共预算拨款 1467.83万元,政府性基金预算拨款48万元,国有资本经营预算收入0万元,其他收入0万元。收入比2024年减少899.61万元,主要是按照预算管理要求,2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置,故2025年收入预算同比减少。
(二)支出预算
2025年年初预算数1515.83万元,其中:一般公共服务支出预算1223.75万元,文化旅游体育与传媒支出预算120.69万元,社会保障和就业支出预算80.12万元,卫生健康支出预算19.67万元,住房保障支出预算23.6万元,其他支出48万元。支出预算比2024年减少899.61万元,主要是按照预算管理要求,2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置,故2025年支出预算同比减少。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1467.83万元,一般公共预算财政拨款支出1467.83万元,比2024年减少893.61万元。其中:基本支出404.03万元,比2024年减少396.41万元,主要是按照预算管理要求,2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置,故2025年基本支出同比减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1063.8万元,比2024年减少497.2万元,主要是按照预算管理要求,2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置,故2025年项目支出同比减少。主要用于对外宣传和形象推广、创建全国文明城区、惠民电影放映、农家书屋补贴、理论学习中心组学习和全民国防教育工作等重点工作。
2025年政府性基金预算收入48万元,政府性基金预算支出48万元,比2024年减少6万元,主要原因是市级根据我区乡村学校少年宫建设工作实际情况,减少了资金预算,主要用于乡村学校少年宫建设和运行。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算21.5万元,比2024年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年一致;公务接待费14.5万元,比2024年减少4.5万元,主要原因是严格落实“过紧日子十条举措”,压减公务接待费预算;公务用车运行维护费7万元,比2024年增加3.5万元,主要原因是2025年增加公务用车一辆,增加了公务车运行维护费预算;无公务用车购置费,与2024年一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费80.15万元,比上年减少23.4万元,主要原因为按照预算管理要求,2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置,故2025年机关运行经费同比减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额206.69万元:政府采购货物预算6.69万元、政府采购服务预算200万元;其中一般公共预算拨款政府采购206.69万元:政府采购货物预算6.69万元、政府采购服务预算200万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1063.8万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日,所属各预算单位固定资产金额246.92万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,土地0平方米,单价在20万元以上的设备0台。2025年拟购置固定资产4.72万元,主要是采购电脑、打印机等办公设备。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)行政运行(宣传)(科目代码:2013301):反映中国共产党宣传部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(七)一般行政管理事务(宣传)(科目代码:2013302):反映中国共产党宣传部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(八)宣传管理(科目代码:2013304):反映宣传事务管理方面的支出。
(九)其他宣传事务支出(科目代码:2013399):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
(十)其他文化和旅游支出(科目代码:2070199):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
(十一)出版发行(科目代码:2070605):反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行方面的支出。
(十二)电影(科目代码:2070607):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
(十三)其他文化旅游体育与传媒支出(科目代码:2079999):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
(十四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码:2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(十五)机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码:2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(十六)其他行政事业单位养老支出(科目代码:2080599):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
(十九)其他社会保障和就业支出(科目代码:2089999):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(二十)行政单位医疗(科目代码:2101101):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(二十一)住房公积金(科目代码:2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二十二)用于教育事业的彩票公益金支出(科目代码:2296004):反映用于教育事业的彩票公益金支出。
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