一、单位基本情况
(一)职能职责
负责区人大常委会机关信息化建设,承办区人大网站建立、管理与维护工作,承办即时通信工具区人大公众账号建立与运行,承办区人大代表履职平台管理;负责区人大常委会机关办公网络的应用、管理和维护;负责区人大常委会机关电子表决系统的应用、管理和维护;负责人民代表大会制度和人大工作的理论研究;负责全区人大工作信息的收集、上报、统计和通报工作;完成领导交办的其他工作。
(二)机构设置
重庆市南川区人大信息中心为重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室管理的正科级事业单位。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况
2025年度收入、支出总计为96.17万元。较上年增加96.17万元,增长100.0%,主要原因是本单位2025年为独立核算。
数据组成是:2025年初结转和结余0.0万元,本年收入96.17万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.0万元。本年支出96.17万元,结余分配0.0万元,年末结转和结余0.0万元。
2.本年收入情况
2025年度收入96.17万元,较上年增加96.17万元,增长100.0%,主要原因是本单位2025年为独立核算。其中:财政拨款收入96.17万元,占比100.0%;事业收入0.0万元,占比0.0%;经营收入0.0万元,占比0.0%;其他收入0.0万元,占比0.0%。
3.本年支出情况。
2025年度支出96.17万元,较上年增加96.17万元,增长100.0%,主要原因是本单位2025年为独立核算。其中:基本支出96.17万元,占比100.0%;项目支出0.0万元,占比0.0%;经营支出0.0万元,占比0.0%。
(二)财政拨款收入支出决算情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计为96.17万元。较上年增加96.17万元,增长100.0%。主要原因是本单位2025年为独立核算。
数据组成是:2025年初财政拨款结转和结余0.0万元,本年财政拨款收入96.17万元。本年财政拨款支出96.17万元,本年财政拨款年末结转和结余0.0万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.0万元,本年收入96.17万元,本年支出96.17万元,年末结转结余0.0万元。本年支出较上年增加96.17万元,增长100.0%。主要原因是本单位2025年为独立核算;完成年初预算数的107.18%,主要原因是工资调整。
一般公共预算财政拨款支出主要用途为:
一般公共服务支出79.08万元,占比82.20%,完成年初预算数的103.16%,主要原因是工资调整。
社会保障和就业支出10.61万元,占比11.00%,完成年初预算数的233.19%,主要原因是社保基数调整。
卫生健康支出4.30万元,占比4.50%,完成年初预算数的100.0%。
住房保障支出2.18万元,占比2.30%,完成年初预算数的51.78%,主要原因是清退以往年度公积金。
2.基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出96.17万元。
其中:
人员经费83.15万元,较上年增加83.15万元,增长100.0%,主要原因是本单位2025年为独立核算。完成年初预算数的112.08%,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。
公用经费13.02万元,较上年增加13.02万元,增长100.0%,主要原因是本单位2025年为独立核算。完成年初预算数的83.84%,主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(五)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
(六)财政拨款“三公”经费情况说明
1.情况说明
2025年度“三公”经费支出决算数共计0.0万元。完成年初预算数的0.0%。
2.具体支出情况。
本单位2025年度未发生因公出国(境)支出。
本单位2025年度未发生公务用车购置支出。
本单位2025年度未发生公务用车运行维护支出。
本单位2025年度未发生公务接待支出。
3.“三公”经费实物量情况
2025年度本单位未发生因公出国(境);未发生公务用车购置;无公务车保有量;未发生国内公务接待。
(七)其他需要说明的事项
1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.0万元,较上年无增减,主要原因是本单位2025年为独立核算。本年度培训费支出0.53万元,较上年增加0.53万元,增长100.0%,主要原因是本单位2025年为独立核算。本年度差旅费支出2.58万元,较上年增加2.58万元,增长100.0%,主要原因是本单位2025年为独立核算。
2.机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
3.国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本单位无公务车辆;无单价100万元(含)以上专用设备。
4.政府采购支出情况说明
2025年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
(八)预算绩效管理情况说明
1.单位自评情况。
本单位2025无项目支出,未开展项目绩效自评。
2.部门绩效评价情况
本单位2025无项目支出,未开展项目绩效自评。
(九)专业名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
8.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十)决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
张玲 023-71434332
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